借库存商品80万 应交税费应交增值税进项10400 贷银行存款 借应收账款 贷主营业务收入14万, 应交税费、应交增值税销项18200 借应交税费、应交增值税,转出未交增值税, 贷,应交税费,未交增值税4400 借应交税费,未交增值税4400, 贷银行存款

[贷料制甲企业某月用银行存款购入批材料,不含税价款为80000元,增值税为10400元:当年累计销售产品的不含税金额为140000元,增值税为18200元:甲企业月初尚有未抵扣的增值税项税2700元:当月共缴纳了增值税4400元。[要求]对甲企业该月有关增值税业务进行账务处理。
[贷料制甲企业某月用银行存款购入批材料,不含税价款为80000元,增值税为10400元:当年累计销售产品的不含税金额为140000元,增值税为18200元:甲企业月初尚有未抵扣的增值税项税2700元:当月共缴纳了增值税4400元。[要求]对甲企业该月有关增值税业务进行账务处理。
[贷料制甲企业某月用银行存款购入批材料,不含税价款为80000元,增值税为10400元:当年累计销售产品的不含税金额为140000元,增值税为18200元:甲企业月初尚有未抵扣的增值税项税2700元:当月共缴纳了增值税4400元。[要求]对甲企业该月有关增值税业务进行账务处理。麻烦把全部的会计分录写一下
甲小规模纳税企业,本月购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为18万元,增值税税额为23400元,企业开出一张商业承觉汇票,材料尚未到达。同期销售产品一批,含税价格为206000元,增值税征收率为3%,货款尚未收到。月末以银行存款上交增值税。要求:根据上述资料,编制相关会计分录。
甲企业为增值税一般纳税人,2019年12月购进一批生产免税产品和应税产品的原材料,取得增值税专用发票,注明价款为100万元,增值税税额为13万元。当月免税产品的销售额为100万元,应税产品的不含税销售额为200万元。则甲企业当月可以抵扣的进项税额为()万元。
咨询服务类合同需要缴纳印花税吗?
老师好,最近报关政策,我们跟客户签的是EXW条款,是否需要由我们承担报关费用?报关单上面的杂费项,是否需要按照报关费用金额填写?以及报关费用是都应该算在客户的产品金额上?
申请出口退税如何申请
支付公司货车险费计入什么科目
工资个税扣下来,零头多付出0.6算营业外支出吗
老师你好,我们公司c是集团公司q的全资二级子公司,我们集团公司q另外一个二级子公司y,他们今年 5 月将自己持有A B 两公司股权无偿划转给我司,债权7亿划转给我们挂应收。 我们持有 A 60% 的股权,持有 B 51%的股权。我们现在在论证,计划明年对 A B 两公司进行出表。如果说是明年六月让ab进行出集团表的话,我们以两种方式,第一种是无偿划转股权给体系外另外三级公司d,第二种是无偿划转d股权加债权。那么我们就请问这两种方式,我们涉及那些税种?需要交多少税?需要有哪些手续费用?请详解,谢谢
朴老师,老板有两个公司,一个公司固定资产卖给别一个公司怎么做账叫呢
居民企业间借款协议需要缴纳印花税吗?
老师,电信的代办营业点,销售了一批设备,有摄像头、音柱、网线、室外防水箱、室外摄像头支架等,合计18800元。开票的时候不按这么细开,直接开“通信设备”可以吗
老师好,我们是建筑公司,1月给甲方开票了,1月之前开回来的进项票抵扣了,然后6月又开了一次票,那2-6月开的票都可以抵进项税吗?还是只有6月的进项票可以抵进项税呢