同学你好,可以抵扣进项税的。

纳税人是一般纳税人开了普票自产自销的农副产品给对方对方也是一般纳税人对方可以抵扣嘛
老师问一般纳税人销售农副产品及农产品开发票需要交增值税吗?,从生产商取得普通发票是否可以作进项抵扣
从一般纳税人(自产自销农产品-鸭子)购进,取得的普通发票适用农产品抵扣吗?(双方都是一般纳税人)
老师好,我是一般纳税人,请问购进自产自销的农副产品,取得对方的增值税免税普票我可以抵扣抵进项税吗?
请问从一般纳税人取得的自产自销的免税农产品普通发票,我是一般纳税人可以抵扣进项吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师,我记得之前不是说需要取得收购发票才可以抵扣的嘛?现在收到对方的销售普票也可直接抵扣吗?
同学你好,收购发票也行,现在收到对方的销售普票也可直接抵扣的。
那按几点抵扣呢?
同学你好,用于生产9%税率产品的,按9%抵扣,用于生产13%税率产品的,再加计扣除1%。
那我是用于直接对外销售呢?这样情况按几个点扣除?我是13%的一般纳税人
同学你好,这样的话,如果对外销售税率是13%,则可以按9%抵扣,再加计扣除1%。
老师你好,那我购进直接对外销售,客户要发票,我是按9点开出去还是13个点开出去?
同学你好,是按9%开出去的。
我核的税种税率是商业13%,那我是不是就不能开9个点的发票呀?
同学你好,可以到税务局核定9%的税率,否则,贵公司在增值税上就吃亏了。
好的,老师,如果我不去核定的就只能按照13%点开出去的是吧?
同学你好,是的,只能按照13%开票了。