借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
这个交的费用,可以全额抵税的,这个要怎么做分录?老师
老师 这个怎么做分录? 老师 这个怎么做分录?
老师,这个费用怎么做分录
老师,这个能做账吗?分录怎么写,管理费用~?
老师,这个退的是什么费用啊,怎么做分录啊
14日,向雪莲公司销售Jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元款项已存入银行
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂未收到
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂
老师可以讲一下中间那个3那坨怎么算的吗
老师可以讲详细一点吗
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的预付4月份也是做的预付并且4月份没有收到发票,这个费用该怎么做账
老师好,个体户的经营所得税的税率表麻烦发一下
老师你好,购买的超市购物卡的发票开给单位可以进单位成本吗
请问老师一人独资企业的投资比例怎么填
月末在产品的原材料费用怎么算,没看懂
那团意险呢
计入到福利费就行
我是劳务公司啊,计入福利费会怎么样
这个是干嘛用的呢