你好,是单位组织员工去旅游?

老师这个怎么做账? 借管理费用~员工聚餐 贷:应收账款~木木公司 这个分录对吗?
老师好,这个我做分录,如果计入管理费用的话,二级分录要怎么写也,还有摘要
老师,这个能做账吗?分录怎么写,管理费用~?
做账时有些管理费用不能税前扣除,这部分在做汇算清缴的时候需要写冲销分录吗?
您好 老师,收到工会经费返还,分录怎么写 当时是入账管理费用,可以直接做相反分录冲减吗,这样管理费用是赤字,还是记入营业外收入?
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
对,是这样的
你好,是可以入账的 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
福利费是不是在申报个税的时候得申报
你好,是的,是这样的
但是我们员工都是5000申报的,再多了是不是该交税了
除了福利费,还能做成别的吗
不用申报的那种
你好,只能做成福利费,需要纳税也没有办法的
好的谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。