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老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!

2022-09-13 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 15:16

你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   

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你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
你好,购销合同的话一般就是销售是销售的合同,购买是购买的合同是分开的,如果你合同里没有明确表示不含税的金额是多少,正常你得按照含税额来缴纳印花税的。
2022-06-01
你好,同学 是的,一般是按照不含税的,如果分不开,直接按照含税也是可以的
2024-04-11
是的,按照不含税的金额申报就可以
2023-02-10
您好,印花税,税务会稽查; 若合同分别列明购销金额及增值税额,仅就购销金额计算印花税;若购销金额中含有增值税额,则直接按购销金额计算印花税,不再扣除增值税。 依据 中华人民共和国印花税暂行条例(国务院令第11号)
2023-02-06
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