同学你好 你看下上期末营业外支出有没有余额,如果有就是营业外支出没有结转损益。
老师,我们资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润相差金额为:27581.91元 相差的金额正好是未分配利润的借方余额:27581.91元,这是什么原因
资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75,这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税,已经计提并且结转到未分配利润了,怎么会差额?
请问为什么营业外支出结转后,结转次月时,利润表利润分配额与资产负债表未分配利润金额不否,刚好相差营业外支出的金额是什么原因?
由于上期有营业外支出结转损益,已结转完成,导致本期结账时利润表的金额与资产负债表未分配利润余额不否是什么原因啊?相差的金额刚好是上期营业外支出的金额。
21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点
上期已经结转了,借本年利润,贷营业外支出
做完这个分录后,在后面还需要再做结转损益么?
不需要了。这样就对了。结账了没?
还没有,就是这样子了利润表余额和资产负债表未分配利润余额不否,相差金额刚好是营业外支出金额
同学,里你结下帐,在看报表