可以 专票6%不免税的
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
老师你好,公司给客户开了6个点的增值税专用发票,是研发和技术服务费,请问这个需要结转成本吗
老师你好!一般纳税人开专票技术服务费是研发费用吧!不是6%税点吗?我看了上面写的免税是什么意思?
老师你好,我想问是一般纳税人我们企业是提供技术服务费,6%税点,我们可以拿什么抵扣发票回来抵扣税的吗?
老师你好 我们单位新办企业属于技术服务业小规模开票是免费吗?但我看到电子税务局核定的税种 专业技术服务增值税 0.06是什么意思
老师 我问下 现在因为税收分类编码不对需要重开以前年度的发票 但客户是商业出口企业 说是已经退税回来了 ,重开发票会影响它退不了税吗
老师好!注册会计师要考哪几科啊,难不难,我现在只有初级,能考注会吗?
客户那边的会计每个月邮寄一些她做的记账凭证,但是我发现有的开进来的普票和专票没有做账,我既要参考她的凭证又要把她没有做的账录凭证,来回参照很费时间 还有她每个月邮寄做账资料里没有回单和对账单,只有收款和付款的回单和收据发票. 我应该怎么和客户解决?
商品库有商品,但是这些库存商品已经打包卖给别人了,我们的库存软件系统需要出库吗
老师您好,请问下,老板发货让她亲戚登账,财务这边也登账,是不是不信任财务呀,什么事都要两个人做
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。
购入自产自销产品,9%扣除率进项抵扣这部分怎么入账?
我们公司去看收到5万合同违约金,一直挂在预收账款上,要怎么处理呢
老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ,本来说还我们的现在人家不还了,也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊,这个业务帮我看看该怎么入账
老师,我刚接触这个工程会计,连工程行业一些核心会计都不熟,也不懂设置这些科目。以及科目使用情况,请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢?
开普票,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的规定:“ 一、下列项目免征增值税 (二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。 1.技术转让、技术开发,是指《销售服务、无形资产、不动产注释》中“转让技术”、“研发服务”范围内的业务活动。技术咨询,是指就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等业务活动。 与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务,是指转让方(或者受托方)根据技术转让或者开发合同的规定,为帮助受让方(或者委托方)掌握所转让(或者委托开发)的技术,而提供的技术咨询、技术服务业务,且这部分技术咨询、技术服务的价款与技术转让或者技术开发的价款应当在同一张发票上开具。 2.备案程序。试点纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。
明白了,谢谢老师!
不用客气 工作愉快