是的,每年收入40万换算成不含税。题目很含糊没说明当收多少,建议还是考虑月份的问题

题目:某企业拥有原值为5 000万元的房产,2019年4月1日将其中的40%用于对外投资联营(共担风险,从价),双方约定投资期限10年,不承担投资风险,当年取得固定利润分红(从租)200万元(不含增值税)。已知当地省级人民政府规定计算房产余值的扣除比例为20%,该企业2019年度应纳房产税( )万元 提问:请问答案中从租计征的房产税如何计算?
2、某建筑设计公司,2015年底成立,创业公司,部分专业设计业务此如消防设计等)外包给建筑设计院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表:[月份设计费收入外包支出房租工资薪金办公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203说明:(1)单位:万元(2)该企业最初为小规模纳税人,因客户要求,5月1日开始转为-般纳税人;建筑设计院都是按照设计行业开具的6%的一般纳税人税率的发票(3)房屋业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)办公文具从京东采购,开具的发票都是按照17%的般纳税人税率(5)为了简化,忽略其它费用,工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况,不考虑库存;表中小规模金额均含税,-般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清,所有当期税收均已结清问题:(1)1月房租2万元,请列出简
.计算题王某为中国公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月从中国境内任职企业取得工资收入19800元,自己负担的“三险一金”为2000元。(2)2019年7月1日将境内一处门面房出租,租赁期限1年,月不含税租金8000元,当月发生修缮费1200元(不考虑其他税费)。(3)从境内某非上市公司取得红利12000元。(4)担任境内某公司独立董事,10月份取得境内某公司支付的董事费收人入30000元。(已知:王某有7岁的女儿正在上小学一年级,王某与其妻约定涉及分摊的由王某全额扣除;假设无其他收入和扣除项目)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)简述王某子女教育支出的扣除标准,以及多个子女的情况下的扣除政策。(2)计算2019年王某取得的租赁所得应缴纳的个人所得税。(3)计算2019年王某取得的红利所得应缴纳的个人所得税。(4)计算2019年王某取得的董事费收入应预扣预缴的个人所得税。(5)计算2019年王某综合所得合计应缴纳的个人所得税(不考虑预扣预缴的个人所得税)。
47.甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下: (1) 2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装 的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万 元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万 元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商 品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为 100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银 行存款支付其他费用为5万元。 (2) <tex>2\times 21</tex> 年5月10日,该生产线安装完成,并投入第 一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年, 预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。 (3) 年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月 租金收入20万元(不含增值税),租入 方于每月月末 支付租金,租期4个月。 (4) 年6月30日,甲公司将该生产线对外出售 获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存 入银行。 要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小 题。 第1小题 第2小题 第3小题 第4小题 (单选题 3分) 根据资料(1)和(2), 年度该 生产线应计提的折旧金额为( )万元。 A 84
老师,这道题目中第二小题中对外投资不承担风险按从租计征,每年收入40万换算成不含税,那需要考虑月份问题吗
请问老师 符合什么条件可以专项扣除
老师,问下,我们公司的法人的老公老公,每次在公司没钱的时候,都会转钱给公司,他说这算是投资款。那这算投资款吗?是可以认为是股东的吗?
A公司和B公司是甲公司的股东,A公司占股25%,B公司占股75%,A公司注册资金100万B公司注册资金200万,甲公司注册自己500万,那么请问实缴资金甲公司注册自己的时候A公司出资125万,B公司出资375万,AB两家公司出资都高于A和B公司的公司注册资金,这样也可以实缴资金到位对吧?是先A公司注册资金到位100万,再B公司注册资金到位200万,然后再分别A和B公司打投资款到甲公司注册资金到位500万吗?
购买隐私商品误开票到公司,换开后,公司在税务系统上能看到已充红发票的商品信息吗
麻烦问下老师,税务局让我们补交以前年度超计划招生收入增值税附加税款,12月份跟税务局沟通过以后他让我们直接修改9月份报表缴纳,完税凭证对该税种所属期是9月份,缴纳时间是12月份,就这样申报缴纳了,但是2026年1月份增值税主表出来上期未缴增值税-225198.11元,怎么让这个负数消除,我去修改9月份报表,带不出来附加税了
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
那这道题目需要考虑吗
这道题不需考虑月份了,