同学你好 为什么会有差额

老师,期末应交税费-待抵扣进项税额账实不一致,如何调账呢?实际待抵扣进项比账面上的要多
你好 账上的待抵扣进项税科目余额 跟实际进项票的税额不一样怎么办 实际的少
你好 待认证进项税比实际进项票的税额少了 具体不知道是哪个票了 现在想把账户上的余额和实际金额做平 分录怎么写
接手以前账务,账上未抵扣的进项税额和实际未抵扣的不符怎么处理,帐上少实际多
查帐发现2022年有一笔抵扣进项税额291元实际无收到发票,造成系统待抵扣进项税额余额比实际少,如何调整账务
资产负债表有哪些可以对冲科目?
管理人员员工工的个税是公司代扣代缴 个税是不是需要计入管理费用 工资
请问科目科目余额表有哪些可以对冲的科目?[微笑]
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
不知道 我是中间接的账
同学你好 这个需要查一下明细
如果查不出原因 以哪个为准
那就只能按照系统的
待抵扣是还没有勾选的 你和你的发票明细核对
抵扣联如果丢了 有影响吗
只有这一联丢了可以用复印件
如果先记到待认证科目 最后结转进销项的时候分录怎么做
借库存商品 借应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税 贷银行存款 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税