同学你好 为什么会有差额

老师,期末应交税费-待抵扣进项税额账实不一致,如何调账呢?实际待抵扣进项比账面上的要多
你好 账上的待抵扣进项税科目余额 跟实际进项票的税额不一样怎么办 实际的少
你好 待认证进项税比实际进项票的税额少了 具体不知道是哪个票了 现在想把账户上的余额和实际金额做平 分录怎么写
接手以前账务,账上未抵扣的进项税额和实际未抵扣的不符怎么处理,帐上少实际多
查帐发现2022年有一笔抵扣进项税额291元实际无收到发票,造成系统待抵扣进项税额余额比实际少,如何调整账务
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
不知道 我是中间接的账
同学你好 这个需要查一下明细
如果查不出原因 以哪个为准
那就只能按照系统的
待抵扣是还没有勾选的 你和你的发票明细核对
抵扣联如果丢了 有影响吗
只有这一联丢了可以用复印件
如果先记到待认证科目 最后结转进销项的时候分录怎么做
借库存商品 借应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税 贷银行存款 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税-待认证抵扣进项税