你好,借应交税费待认证待营业外收入。
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
公司还贷款,A公司帮我们还了,我们公司再转给A公司和抵我们的货款,怎么计科目
暂估成本是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 请问期末结转的时候借方是主营业务成本 贷方是什么呢
老师您好,我们有一套对方给的抵押商铺,现在这个商铺要交物业费,这个物业费我已经计入什么科目合适呢
小规模纳税人,跟个体户是不是都免征30万一季度?
支付客户合同保证金,计什么科目
老师,您好,工商年报的纳税总额是填当年实际纳税,还看报表一年应纳税,如第四季的增值税来年1月交
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢
那库存需要改吗
你好,你的存货不正确吗?
待认证不对 相对应的进项票上的库存应该也不对吧
当时入账 应该是进项税记到待认证 进货金额记到库存
那你能找到具体的发票吗?
借库存商品应交税费待认证贷银行存款,这一定是货物的吗? 费用类的也可以做的,借管理费用,应交税费,待认证,贷银行存款或者是应付账款。
不知道是哪张了
要调整一个分录的话,需要涉及到很多科目的,需要查一下你手里的发票和你待认证明细,核对一下就可以。