你好,你的增值税抵扣了附加税,跟着抵扣企业所得税的,在主表特定业务预缴里面填写。

我公司为建筑业,有跨区域从事建筑服务,因此开发票时在外地有预交所得税,请问在季度预交所得税时,可以扣除异地经营所交的所得税吗?
建筑行业异地预交增值税跟附加税,但本月的应纳税额为0,当月的增值税及附加税申报表要怎么填写申报?
请问一下建筑服务异地预交税款,本地申报时预交的附加税跟所得税怎么处理?
你好老师,请问建筑业遇到异地交税,在申报纳税时候,可以抵扣预交税款,那么同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣吗。麻烦老师说一下,谢谢了
你好老师,请问建筑业遇到异地交税,在申报纳税时候,可以抵扣预交税款,那么同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣吗。麻烦老师说一下,谢谢了
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?
增值税抵扣了,但是预交的附加税在哪里显示
预交的附加税比我本期应交的附加税多了
你的增值税抵扣了,附加税不就跟着抵扣,因为你的附加税计税依据是抵扣增值税之后的。
那我在异地预交的附加税怎么处理呢?
预缴的附加税税率和你单位的税率是不是一致的?如果是一致的话,你就没有多交,因为你的增值税是减去了预缴税款,如果你不减去预缴税款的话,你缴纳的附加税不也多吗?
你预缴的税款是100,然后这个月缴纳的增值税是200,你正常的应该是缴纳300的增值税,计税依据是300,但是现在人家给你再附加税的申报表里面,增值税的计税依据填写的是200,不能填写300。