内张按照实际不需要发票。外账做无票收入。

曾老师[呲牙] 请A公司生产瓶盖,B公司生产瓶子,C公司生产纸箱。3家公司直接把这些包装物送到矿泉水D公司。D公司把货生产并全部装好送到我们公司,ABCD各个厂家都分别开发票给我们。 因为金额都比较大,不能一次性做费用,还是要分摊在产品上,,这个账要怎么做啊? 怎么入库?成本怎么算?怎么结转
老师请问一下餐饮店,有部分客户就餐后需要多开一点发票了,但是实际付款有不是这么多钱,这个开票应收款怎么处理才平账呢,还有部分客户吃饭,也来找他们前台开票了,这情况怎么入账才好,请老师指导一下谢谢。
老师,请问生产零售公司,零售环节大部分不需要开发票,内账和外账要怎么处理呢?还请指导下[呲牙]
#提问#老师生产企业当月生产500吨,销售450吨,其中当月销售已开票350吨,已根据发票确认了收入,剩余100吨未开发票的需要确认收入及库存需要做账处理吗?如果确认收入的话需要当月缴税吗?怎么处理比较合适?具体怎么处理请指导一下老师,谢谢!
你好老师请问领导之前向公司借了一大笔钱,年底还不上需要交一大笔个税,怎么分摊一下处理呢?把这个账需要陆续按月平一下,怎么做分录和操作呢?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
是报税的时候,直接填到无票收入里面吧
就是这样填写的。是的
那无票收入,外账需要做什么分录之类的吗 怎么从提现出来呢,不可能就是看系统吧
还是说外账就是在系统里报了就行,不用记录[捂脸]
开票的分录一模一样,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
那做账时岂不是没有单据附后?
需要出库单,银行回单等。
还需要有合同的也放在一起。