是不是超过核定的范围了

老师 开票对方需要我们开现代服务*授权费 第一次自己开票 请问按照税收分类编码开出来以后发票上就会显示现代服务*授权费么 我想开出来就是像图片中那样*现代服务*后面授权费这样显示 以前是税务局代开 不显示大类 显示的是细类
开发票的时候,开票失败,所有的税收分类编码也有,为什么显示税收分类受限原因,所以开不起票
老师,有个问题想咨询一下,公司有一批资产处理了,嗯,卖给对方的时候,开票的时候可以开在一张票上吗?这所选的,商品和服务税收分类编码不同。
老师,这是进项的税收编码,开销项的时候必须按这个开吗?还是只要名称一致税收分类编码不一致也可以,因为开票系统自动赋码的时候跟这个进项的税收编码不一致
从开票系统中导出商品税收分类编码往全电发票那个平台导出据显示税率不对,是不是小规模的那个税收分类编码要把税率都改为3%么 ?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就说开票失败原因,就是税收分类编码,我看了都有
第一次遇到这种情况。开的专票
你好,一般是超过核定的范围才会这样。
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