同学,你好 你软件关闭,重新开一下

老师您好,请问我上个月做了无票收入,填写了申报表,这个月如何填写增值税申报表?
老师好,请问我上月做了无票收入申报,这个做无票收入负数申报,但是数据没有同步到主表呢
老师,我申报增值税有无票收入,我在申报时候用一健集成,数据出来后,有个无票收入是否我选择是把无票收入金额填上去了,然后在增值税及附加税费申报表中只有专票和普票数据,无票收入数据没得,这是怎么回事呀
老师,请问一下,以前的销售,当时没有开票就无票收入申报了,上月客户来找开,就开出去了,那么申报过了这次申请以负数填到无票收入里,那么请问账怎么做?
10月份无票收入,申报时做了无票收入7000,税额是800多。做账时我做的主营业务收入7000,但是没有做销项税额。现在账上和申报表对不上,我要怎么去更改呢。
老师,那个应收账款的减值,应收账款的填财务报表的时候,是不是手动填上去的?
老师你好,请问工商年检中要填写的纳税总额,是指所有税费吗?增值税,附加费?
公司账户收到小红书的钱,要怎么开发票
固定资产清理的会计分录 处理后的金额大于残值金额
您好老师 这个月进项税比销项税额多,是不是要按税负来交税,还是不交税?
老师,我们和甲方购买煤炭卖给乙方,价格以乙方到港口后的价格函为依据。然后进行结算,现在只按照初步价格结算了70%,剩下30%到港化验后再结算。那我这30%需要暂估收入,成本吗
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
银行流水从网银导出来,如何快速汇总收支汇总明细
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
如果附表一是负数,那么同步以后主表也应该是负数对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师好,请问我上个月的无票是含税,336285.26,这个月必须是和上月一样吗,不能少对吧
同学,你好 不是,没有这个规定
但是金额小了一点就比对没通过啊
同学,你好 有截图吗?
这就是金额小了比对没通过
同学,你好 提示,税额不符,是申报表和开票系统不符
我的开票金额,316371.62,税额,18982.3,申报系统也是一样,还有哪里的数据麻烦老师指导一下
主表一般项目本月数是含税销售额吗,不是不含税金额
同学,你好 填不含税的
我问了不是我的问题是系统自动比对不通过
谢谢老师
同学,你好 有没有强制申报的
同学,你好 有没有强制申报的按钮
没有,只能去大厅申报才得行
同学,你好 那就去大厅申报
嗯谢谢老师
不客气,祝工作顺利!