同学你好 这个不拿回来吗

购入库存商品,发出,用于陈列显示,怎么做分录,用不用视同销售
供应商发出库存商品抵应该给我们的陈列费用,可以把库存商品入库,陈列费做收入,进项销项抵销,但是这个货物在账上始终有库存商品,这个怎么处理呢?放在货架展示,也不可能把库存商品销掉
去年将购入的白酒进了库存商品,后出库用于招待,做账:借:管理费用-招待费贷:库存商品,今年需要调整吗?视同销售
视同销售的分录:借:销售费用 贷:库存商品 销项税额,收入也要做分录?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
不拿回来
同学你好 那这个视同销售吧
怎么做分录呢
同学你好 借销售费用 贷主营业务收入 贷销项
那可以拿购入货物的进项抵这个陈列的销项吗
其实是这样的,我们公司供应商给我们发了一批货,开具进项发票,又要我们开具销项陈列发票给他
同学你好 这个可以的
进项税点13.销项陈列的税点6
那这两个怎么做分录呢
同学你好 陈列费是服务的 是现代服务 借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷其他业务收入 贷销项
现在有个问题是打款了供应商
不能用应付账款
同学你好 你是用预付账款吗
按道理,供应商给我们发商品,应该给我们开进项,可是供应商非要我们打款才开进项,这个帐就做不平了
他以商品发陈列,应该开进项的,可是我们手里只有打款开具的进项发票
同学你好 为什么不平呢?你们付给人家钱扣除你们应收的再付就可以了
比如打款了5万的货,收到5万的进项票,我们又开具专用发票陈列的票给供应商,但是陈列按道理说是以货物给我们的,又打款了,这个进项销项还能抵扣吗
同学你好 这个可以的
借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款,你看,按道理应该这样做分录,这个是平的,但是我们用银行存款打款给我们供应商,因为不打款,他就不开票
按道理,以货物抵陈列费是不打款的,但供应商不给我们开票,非要打款才开票
这个需要你们协商了哦