你好,一般纳税人当月的税款在次月缴纳的。
老师,当月销项和进项是结转到应交税费-未交增值税科目吗,应交税费-应交增值税-转出未交增值税是在什么情况下用的
应交税费_未交增值税和应交税费_已交税金,什么情况下用?
老师您好!在什么情况下用到应交税费—未交增值税?
老师,麻烦问一下,为什么第一行的增值税是应交税费-未交增值税,那什么情况下是应交税费-应交增值税呢?
老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税
你好,请问每个月报完税,在哪里可以查看
老师好~想咨询下,劳务报酬,采用【累计预扣法】:扣缴义务人向保险营销员、证券经纪人支付佣金收入时,应按照规定的累计预扣法计算预扣税款。如果是其他个人,劳务报酬日常申报,不选累计预扣法,这样理解吗?
小规模纳税人开二十万以内的建筑劳务费须交纳百分之几的税率
底薪1700两天休假全勤200怎么算工资
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
农民个人可以找税务代开自产自销的免税农产品发票给我们抵扣进项吗?还是对于农民只能开收购票?
这一题将购进的葡萄,委托别的企业加工葡萄酒, 可以加计扣除1%吗
老师,进口商品一套流程怎么做账
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
郭老师您好!如果小规模纳税人在次月交呢?
你好,小规模的一般都是按季度申报的,小规模的用应交税费,应交增值税。
郭老师您好!还有待抵扣增值税和待认证增值税又是怎么用?
待抵扣,这个是一般纳税人辅导期当月认证了,当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以抵扣的。
待认证是发票没有认证的。
①企业购入时支付或负担的进项税额,用蓝字登记; ②退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。郭老师是这样吗?
你好,可以的,可以这么做的。
郭老师蓝字和红字是在财务软件里选的还是自己设置的?
自己设置的就可以 - 这个符号
在数字前面加负号就变红字,蓝字怎么设置?
是的是的,是这么做的。
郭老师您好!什么是辅导期?
刚转为一般纳税人税务局监控器。
刚转为一般纳税人,税务局监控期 一般三到六个月。
郭老师蓝字怎么设置?
你好,这个是在哪里设置的。
②退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。郭老师是这样
借库存商品 负数 进项负数 贷银行存款负数