你好,一般纳税人当月的税款在次月缴纳的。

老师,当月销项和进项是结转到应交税费-未交增值税科目吗,应交税费-应交增值税-转出未交增值税是在什么情况下用的
应交税费_未交增值税和应交税费_已交税金,什么情况下用?
老师您好!在什么情况下用到应交税费—未交增值税?
老师,麻烦问一下,为什么第一行的增值税是应交税费-未交增值税,那什么情况下是应交税费-应交增值税呢?
老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税
个人卖二手搅拌车给二手车交易市场需要开发票吗?税率是多
企业注销了重新恢复登记麻烦吗,怎么操作
老师,请问现在申请发票长期额度有次数限制吗,一个月可以多次提额吗?一年是不是只能申请2次长期的发票提额了呀?申请多次,是不是就会引发税务预警了呀
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老师好,亲问注册营业执照,房屋所有权人承诺书,股东所有的提醒函,这个在哪里下载啊
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我们在25年12月份有笔收入没做上,可以做到26年1月吗?还是说一定要要做到25年
老师个税手续费的增值税是几个点,是不是退了这个手续费企业需要缴纳增值税,如果发给财务人员的话,财务人员得申报个税,这个理解对吗
申报了一个科研项目财政拨款了20万,收到钱的时候分录借专项应付贷银行存款,但是在用这笔钱支付设备款的时候分录怎么写呢?
购买的酒招待客户 需要通过应付职工薪酬过渡吗
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
郭老师您好!如果小规模纳税人在次月交呢?
你好,小规模的一般都是按季度申报的,小规模的用应交税费,应交增值税。
郭老师您好!还有待抵扣增值税和待认证增值税又是怎么用?
待抵扣,这个是一般纳税人辅导期当月认证了,当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以抵扣的。
待认证是发票没有认证的。
①企业购入时支付或负担的进项税额,用蓝字登记; ②退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。郭老师是这样吗?
你好,可以的,可以这么做的。
郭老师蓝字和红字是在财务软件里选的还是自己设置的?
自己设置的就可以 - 这个符号
在数字前面加负号就变红字,蓝字怎么设置?
是的是的,是这么做的。
郭老师您好!什么是辅导期?
刚转为一般纳税人税务局监控器。
刚转为一般纳税人,税务局监控期 一般三到六个月。
郭老师蓝字怎么设置?
你好,这个是在哪里设置的。
②退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。郭老师是这样
借库存商品 负数 进项负数 贷银行存款负数