你好,一般纳税人当月的税款在次月缴纳的。
老师,当月销项和进项是结转到应交税费-未交增值税科目吗,应交税费-应交增值税-转出未交增值税是在什么情况下用的
应交税费_未交增值税和应交税费_已交税金,什么情况下用?
老师您好!在什么情况下用到应交税费—未交增值税?
老师,麻烦问一下,为什么第一行的增值税是应交税费-未交增值税,那什么情况下是应交税费-应交增值税呢?
老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税
我司是做工程的,我想知道我公司名下有三个小项目,A,B,C,其中C项目亏损30000,但是B和A项目盈利共计25000,那这样的话项目的利润是分开交税呢还是三个项目合计算利润的
小规模纳税人的企业,填写季度的增值税主表,应征不含税销售额是1877326.74,本期应纳税额56319.80,本期应纳税额减征额37546.54,本期应纳增值税是18773.26。申报季度所得税时,申报A表上有个其他收益,需要把37546.54填到其他收益里吗
现在公司的税务账是我在做,但是有很多历史遗留问题,可以做他的财务负责人吗?
老师我们是一般纳税人公司,没有给员工买社保,让这次申报需要填记入成本还有,实际发放工资金额,这个要怎么填,公司都没有給员工交社保会预警吗
请问老师核定机动车发票票种需要几个工作日呢?
城镇土地使用税怎么申报老师
注会的税法考试和税务师里的税法一税法二,哪个更难?
实际发工资是凑整四舍五入,个人社保每月承担是有2位小数点的,这样导致倒推的应发工资数(实发数+社保个人部分)和按出勤计算的应发工资数有点点差异,差异可以放营业外收支吗?
老师你好,我这边现在在建工程,合同里面约定的尾款,3万元,商量之后,安15000元支付,然后终止合同,剩余应付账款15000元,怎么处理啊,
请问老师,委托出口收入和出口代理费收入,分别是什么意思?
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
郭老师您好!如果小规模纳税人在次月交呢?
你好,小规模的一般都是按季度申报的,小规模的用应交税费,应交增值税。
郭老师您好!还有待抵扣增值税和待认证增值税又是怎么用?
待抵扣,这个是一般纳税人辅导期当月认证了,当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以抵扣的。
待认证是发票没有认证的。
①企业购入时支付或负担的进项税额,用蓝字登记; ②退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。郭老师是这样吗?
你好,可以的,可以这么做的。
郭老师蓝字和红字是在财务软件里选的还是自己设置的?
自己设置的就可以 - 这个符号
在数字前面加负号就变红字,蓝字怎么设置?
是的是的,是这么做的。
郭老师您好!什么是辅导期?
刚转为一般纳税人税务局监控器。
刚转为一般纳税人,税务局监控期 一般三到六个月。
郭老师蓝字怎么设置?
你好,这个是在哪里设置的。
②退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。郭老师是这样
借库存商品 负数 进项负数 贷银行存款负数