你好请把题目完整发一下

【例1-1】鸿运公司购进家用音箱一批,商品由采购员提回后交仓库验收入库,并取得购进商品的增值税发票,不含税价款50000元,增值税税率13%,进项税额6500元;供货方代垫运费,取得增值税专用发票,不含税价200元,增值税税额18元。开出转账支票支付了货款和运费。做会计分录如下。
【例1-1】鸿运公司购进家用音箱一批,商品由采购员提回后交仓库验收入库,并取得购进商品的增值税发票,不含税价款50000元,增值税税率13%,进项税额6500元;供货方代垫运费,取得增值税专用发票,不含税价200元,增值税税额18元。开出转账支票支付了货款和运费。做会计分录如下。
1.鸿运公司购进家用音箱一批,商品由采购员提回后交仓库验收入库,并取得购进商品的增值税发票,不含税价款50000元,增值税税率13%,进项税额6500元;供货方代垫运费,取得增值税专用发票,不含税价200元,增值税税额18元。开出转账支票支付了货款和运费。2.鸿运公司向批发购进豆浆机--批,已取得厂家发来的增值税专用发票,商品尚末收到。增值税发票显示不含税价90000元,增值税税额11700元。3.鸿运公司购进煮蛋器50台,按合同规定不含税的单价为100元,增值税税率为13%,商品已到并验收入库,尚未收到相关发票。
2鸿运公司向批发购进豆浆机一批,已取得厂家发来的增值税专用发票,商品尚未收到。增值税发票显示不含税价90000元,增值税税额11700元。
2鸿运公司向批发购进豆浆机一批,已取得厂家发来的增值税专用发票,商品尚未收到。增值税发票显示不含税价90000元,增值税税额11700元。
请问一下,我未开票收入有19万多,先报增值税了,万一后期有人来补开发票,比如金额1万多,那我咋做账,可以部分红冲之前凭证的金额吗 还是要全部红冲呀,
老师好,为什么申报增值税时有一个增值税:工程服务税费,有一个增值税商业税费,但增值税商业税费也不是卖了车的销项税额,这个怎么区分
老师,22年0税率的农业发票,开了35万,今年一月红冲,现在是一个点的税率。这样红冲增值税是按照当时0还是现在1。
老师,请问如果内部交易,A公司的存货卖给B做固定资产,如果是低于成本价卖给B,那内部交易还需要做抵消分录吗?怎么做?
营业账簿 印花税还是0申报吧?
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老项目的消防安装的应该按建筑服务还是工程服务开具发票(普票)
公司卖使用过的家具,买的时候不超过3000元,收到1个点的普票,没抵扣过,入到低值易耗品了,卖了按几交税,
你好,老师,我公司2024年4月购入试验机,2025年12月才收到发票,这样会计分录是什么
工商年报填写的社保本期实际缴费金额,是只算单位部分吗?还是需要填写单位和个人部分的合计