同学你好 对的 是这样的
你好,老师,这个月我们接了个团房,下个月才付款给我们,然后下个月我们才开票给他们,那下个月初我报税的时候这个收入我是不是报无票收入啊?然后下个月开票后,下下个月报下个月收入时,这个无票收入金额怎么充抵回来呀?是在开票金额那里减少这个无票收入金额还是在无票收入金额那里填这个无票收入负数金额呀?
老师好,问一下,一般纳税人上个月比如做了无票收入1000,销项税115.04,然后这个月又把上个月的这笔无票,开票了,那得把上个月收入冲一下,然后正常做收入对吗? 这样的话,这个月的销项税额就减少了吧?账上比实际出来的汇总表不一致了,最后销项科目余额贷方是负数,也就是在借方了,这样对吗?
老师您好,请问一下我上个月是做的无票收入,然后比这个月实际开票多了点,所以就上了几十块钱的税,我这个月做无票收入负数的时候就把上税的那部分收入扣出来就可以了对吗
老师好,请问我上月做了无票收入申报,这个做无票收入负数申报,但是数据没有同步到主表呢
请问一下,上个月做了无票收入,这个月把发票开出来了,那这个月在无票收入采集里做相同的复数吗,那无票销售是复数有没有税收风险
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
那要是无票收入是负数,有风险吗
冲无票收入是没事的