你好同学,7月的10万重新分摊,按批次分摊
老师,你好,我这里有个品牌加盟费做了长期待摊费用,总共是10万,本来预计分摊三年,现在这个还差10个月,现在不用这个品牌了,我是不是把这个剩余的10个月费用做一次分摊完还是怎么操作呢?
老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?
老师好,长期待摊费用是一批批来核算,还是按总数来分摊,比如六月50万,七月又增加10万,那这七月份的分摊金额怎么计算?
老师 我举个简单并极端的例子 不考虑相关税费 比如公司每个月利润都是5万 1月买了1万资产 不作为资产 而选择计入费用 计入了当期管理费用-长期待摊费用 因为这个资产可以用5个月 后面每个月按5000分摊到销售费用里面 那么 我这个月的利润表就是5万利润➖1万购入资产=4万 按4万交税 而2-5月 虽然我每个月把费用分期摊销到这些月份 但是它属于管理费用减少 销售费用增加 费用一增一减 利润表还是5万 按5万交税是吗?
老师,公司办公室装修,毛坯开始装修,分进度收到装修工程费发票并付款,请问会计分录怎么做?假设7月开始装修,11月完工,合同总价款100万,发票只收80%,也只付80万。请问什么时候开始摊销装修费?按合同全款100万摊还是按收到的发票金额80万摊?添置的办公家具算固定资产还是长期待摊费用?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛