同学你好 借:利润分配—应付现金股利, 贷:应付股利, 借:利润分配—未分配利润, 贷:利润分配—应付现金股利, 支付时, 借:应付股利, 贷:应交税费-个人所得税, 贷:银行存款, 代员工申报分红个人所得税后, 借:应交税费-个人所得税, 贷:银行存款

老师您好,我是农民专业合作社,采用农民专业合作社财务制度,和村集体签订了入股协议,协议规定,是否亏损都要分红,本年度亏损的,分红的会计分录怎么做,麻烦老师把计提分录,支付分录,结转分录告诉一下,万分感谢
老师您好,我是农民专业合作社,采用农民专业合作社财务制度,和村集体签订了入股协议,协议规定,是否亏损都要分红,本年度亏损的,分红的会计分录怎么做,麻烦老师把计提分录,支付分录,结转分录告诉一下,万分感谢
开具出口零税率发票后,进项用于内销抵扣了,出口退税应该怎么申报
2025.7月开办的小规模公司,企业所得税年报资产总额怎么填 ?
工程款抵房后,房子直接更名给人,相当于公司代个人缴纳房款,个人把钱付给公司,有税务风险吗?
你好请教一下,一个个人去税局代开发票去了,给我们公司,把我们公司地址后面的电话写了他个人的,这张发票可以用吗,还是要重开,以前这电话是公司的
你好,a公司属于制造业,有三个股东(abc),其中a股东要把股份转让给d,平价转让,那么a需要缴纳个税吗
一家一般纳税人在2025年5月有被税务检查2022-2024年,发现少报收入2022-2024年合计3816198.69元不含税,有补税,合计补税款和滞纳金496105.83元,但是有增值税进项留抵税额抵欠352596.48,元,合计只需要补259653.49(欠缴税款和滞纳金),请问这个补税的要怎么做账,然后少报收入的怎么做账,需要去调整往年账务吗。
你好,我们是电费水费总表,比如我们4月份一共交了3万电费,2000水费。我们有一租户。按的是分表。按度数给我们交电费他们给我们交2500电费。100水费。电力局,水站给我们开的发票。他们给我们交的水电费,不要发票。我们应该怎么报税。
老师。出口货物我们需要开发票给对方吗?大概流程是什么样的?第一次接触
老师,公司地址变更了,是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更?
#提问,老师预付款充值可以直接进成本吗?需要在汇算的时候做调整处理吗?
老师,在农民合作社财务制度下,你说的这些科目都没有,请您仔细看看我的问题
借:利润分配—未分配利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款
老师,合作社的会计科目中没有利润分配,请您在看看,另外,这个分红是分到村集体的,还要交个税吗?
那你们有什么科目
请仔细你看看合作社财务制度和合作社涉及的会计科目
应付股利换成应付盈余返还
请把计提,支付,期末结转损益的分录重新发我下,谢谢
应付盈余返还 (1)合作社根据章程规定的盈余分配方案,按成员与本社交易量(额)提取返还 盈余时。 借:盈余分配贷:应付盈余返还 (2)实际支付时。 借:应付盈余返还 贷:库存现金/银行存款 应付剩余盈余 (1)合作社按交易量(额)返还盈余后,根据章程规定或者成员大会决定分配剩 余盈余时。 借:盈余分配 贷:应付剩余盈余 (2)实际支付时。 借:应付剩余盈余 贷:库存现金/银行存款
我是这样做,请老师帮忙看看合适不,计提是,借:盈余分配—剩余盈余分配,贷,应付盈余返还,支付,借,应付盈余返还,贷,银行存款,期末结转,借未分配盈余,贷,盈余分配—剩余盈余分配
按照我上面的分录来做