你好记无形资产 后面收到发票冲无形资产再做无形资产分录
老师,软件开发企业,将开发好的软件嵌入购进的机器中整体销售。那采购进来的机器、以及与开发软件有关的技术服务费,怎么做分录呢
老师,我们购买了一个软件服务费用于研发服装的,我收到发票是做长期待摊费用,摊3年,那摊销费用的时候分录应该怎么做啊
购入的软件服务实施费用和软件费(财务U8软件),发票分批开来,还没开完怎么入账?什么时候摊销
老师,我们公司是软件公司,软件的部分功能是外包给其他公司做的,对方公司给我们开回软件服务费的发票,费用应该怎么入账?
我们公司自己开发的软件对应的收入就是软件本身及我们提供相应的工程安装服务。那么有开票收入的时候相应软件的成本就是无形资产的摊销至施工成本么?还有无开票收入的时候结转至什么科目呢
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?