税收分类编码: 108010601 税收分类名称: 陶瓷砖 开票商品名称: *非金属矿物制品*厨房地砖

老师,请问公司需要对新增的活禽交易市场鸡圈及门市进行贴瓷砖,这种情况应该签定什么类别的合同呢?开票发票的名称应该是?
购买一批瓷砖,要开什么类别的发票?怎么入账?
建筑装饰设计公司向个人购买了一批瓷砖,这种情况下要给销售方代扣代缴个税吗?要的话怎么代扣呢?
请问老师2022年购买的材料瓷砖用于公司装修,别人开了票但是没有给我们,23年才给我们了,应该怎么入账啊
商铺装修购进的瓷砖3万,未开普票,怎么入账,记入什么明细科目
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
这个是买来做什么用?
装修办公室
金额大的,如果是租赁的房屋做长期待摊费用,金额小的管理费用。
10000多,就是怎么做能抵扣企业所得税,抵扣的最多
你好,一次做管理费用抵扣的就多。
能抵扣多少?按什么比例?
有发票的全额抵扣。
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快