你好,没有买报废了吗?

老师变卖固定资产,有预计净残值,预计净残值怎么处理?
老师好,固定资产清理后的残值怎么处理,没有卖
固定资产卖掉后净残值怎么处理
老师,固定资产卖了,账上的残值怎么处理
老师好,固定资产折旧完后的残值,怎么处理?
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
具体也不是太清楚,反正是不用了,应该算报废吧,就是不知道残值怎么处理,总账跟固定资产明细账有个残值的差异不知道怎么处理
报废了,你得有个报废证明,借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产, 借营业外支出贷固定资产清理。
报废证明是公司自己写吗,还是怎么样,如果是卖了是不是借银行存款贷固定资产清理了,如果卖的价格跟残值金额不一样,怎么办
对的,是的,自己写就可以的。
你处置收入需要正常缴纳增值税,差额放到营业外收支,如果有利润的需要交所得税。
那如果按照报废来处置的话,正常记账,最后再按废品处理掉固定资产,可以吗,都是电脑这些,
可以的啊,实际是报废了,没有收入的可以完全。
那老师,税务那边就什么都不用做了吧
对的,是的,不需要做其他的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。