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你好请问,公司请专家过来指导工作,住宿费我司负责,收到专票的住宿费,可以用于抵扣吗?这个住宿费是计入招待费吗?

2022-09-16 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 14:28

你好,学员,这个可以的,

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快账用户6524 追问 2022-09-16 14:29

有些老师说不可以抵扣,有些说可以,大概是以什么标准定为可以抵扣呢?

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:29

就是工资真实的实际业务是可以的

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快账用户6524 追问 2022-09-16 14:30

因为是请专家来指导工作的,我们负责食宿这块,住宿开了专票,有些老师说没有销项不能抵扣

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:32

老师仔细看了一下,这个是招待费,不能抵扣的 业务招待费进项税可以抵扣吗 不可以 业务招待费进项税不可以抵扣。业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用,企业生产经营中所发生的实实在在、费用支出,企业进行正常经营活动必需的一项成本费用,属于个人消费,根据相关规定进项税额,是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。

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快账用户6524 追问 2022-09-16 14:33

哦,那就是不能抵扣了。如果公司买礼品给送给专家,这个专票也是不能抵扣的是吧?

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:36

是的,不能抵扣的,学员

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你好,学员,这个可以的,
2022-09-16
你好,这个不能抵扣增值税
2024-04-02
同学你好!这些可以直接计入培训费的哦
2020-11-27
你好,做到业务招待费,进项可以抵扣的
2020-09-01
同学你好!严格的话 这个是不能抵扣的哦 即使当时抵扣了  后期税务检查发现  还是要转出的哈
2020-12-16
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