对的,是的,是这么做的。
老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师,您好,我们公司收到一张住宿费的专票,是本地的,记入业务招待费,这个不能抵扣吧?不能抵扣的话,能不能直接全额记费用?
老师 您好,收到增值税专用发票住宿费,是当时给来公司参观的客户提供的住宿,这个得入到销售费用-业务招待费里面吗?增值税不能抵扣吧?
老师你好!我们公司一般纳税人收到按1%开的住宿费专用发票,入了业务招待费,这专票1%的进项税额能抵扣吗
老师好,我公司招待客户,取得的住宿费增值税专用发票,可以用来抵扣进项吗,如果不能这张票我应该怎样处理
那个增值税我可以加在金额里面吗?不单独记在应交税费-进项税额,这样可以吗?
可以的,在勾选平台里面选择不抵扣。