你好 借:应付职工薪酬 贷:应付账款

去年有一笔应付账款账做错了,正确分录应该是 借:应付账款-暂估7000 贷:银行存款6000 贷:应付账款-张三1000 以前的财务做成了 借:应付账款-暂估6000 贷:银行存款600 这个应该怎么调账?
去年发放工资做成了借:应付账款 贷:银行存款 ,这个月发现这笔账,应该怎么调整?
去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费,贷:银行存款。去年应该要做成,借预付账款,贷:银行存款。
事业单位,去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费,贷:银行存款。去年应该要做成,借预付账款,贷:银行存款。
去年年底这笔账做错了,应该是借:预付账款,贷:银行存款。今年这样调整对吗?今年收到2月开的票,应该是借:成本,贷:预付账款
老师,刚入职一家企业,之前的短期借款记的混乱,跟实际有差额,但是涉及到好多年账目,以前年度不清楚什么原因造成的,这个差额记账时怎么调整呢?
老师赡养老人父母健在 祖父母也健在 可以同时扣除吗
买进商品,拿不到发票,对公支付金额就全部入库存商品吗
老师,公司支付给另一个公司信息服务费,发票暂时还没有回来,请问怎么做分录
老师 股东想从账上打款到他个人,再转回做实收资本,怎么操作合理
公司年底聚餐,给优秀员工发的现金红包,做账计提的时候分录摘要怎么写
小规模刚成立的公司,还没有业务,2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元,现在什么税,增值税不用申报,没有收入,小规模不能抵扣,是不是只报企业所得税
老师您好,就是我们是总公司,和分公司是汇总报报表还有所得税,增值税和个税是分公司自己报,我想问下所得税,报工资薪酬那块,第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢,因为财报什么的是一起的
老师您好,小规模企业,我们甲企业5000买一个椅子,5000卖给乙企业。我咋做会计分录
实收资本没变化,营业账簿的印花税就不用交吧