你好 借:应付职工薪酬 贷:应付账款

去年有一笔应付账款账做错了,正确分录应该是 借:应付账款-暂估7000 贷:银行存款6000 贷:应付账款-张三1000 以前的财务做成了 借:应付账款-暂估6000 贷:银行存款600 这个应该怎么调账?
去年发放工资做成了借:应付账款 贷:银行存款 ,这个月发现这笔账,应该怎么调整?
去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费,贷:银行存款。去年应该要做成,借预付账款,贷:银行存款。
事业单位,去年有笔账,应该做预付账款的,做成了费用进了成本。今年发现了这个问题,该如何进行调整?对税有影响吗?要调整税吗? 去年做的借:材料采购费,贷:银行存款。去年应该要做成,借预付账款,贷:银行存款。
去年年底这笔账做错了,应该是借:预付账款,贷:银行存款。今年这样调整对吗?今年收到2月开的票,应该是借:成本,贷:预付账款
公司的经营范围有技术服务,可以开设计服务类发票吗
老师 申请增值税即征即退 申请 需要上传什么材料呢
一般纳税人开设计服务,税率是多少
老师您好 请问在固定模块里 要调整折旧对应的科目和残值率,要先计提本月折旧吗?
我们是外贸公司,现在货款收不回来了,我们也没有钱付加工费,那没有成本票的情况下,已经出口的报关单怎么处理?
老师,请问一下客户只销不进,会有什么税务风险啊?叫开进项回来总不开,是卖电脑给单位的。
老师你好,我们公司这个月现金流紧张,可以从职工借款,先把单位社保交上,回头再把钱还给员工吗
资产负责表应收账款的期末数是根据那几个科目 的余额填列的?重分类的情况
老师,有一个单位要在我们公司走一个2万元的收入,意思是甲方给他2万,但是他没有账户,需要转到我们公司,我们再转给他 第一: 他是需要给我们开发票吧? 第二: 因为需要涉及我们给甲方开发票,我们适当的收一些税点,需要收多少?都有哪些税,我们是小规模纳税人。谢谢
有一笔私车公用的费用,付款时没有发票,只有过路费和加油的截图,过了几个月开了一张油费发票,把之前的账冲掉再录一遍,凭证后面附发票可以么?还是截图与后开发票不一致直接把发票放在原凭证后面