你好,对方是自产自销,给你开的免税的普通发票,不是深加工的,抵扣9%。
5i衡水市悦欣酒店(般纳税人) 3月业务如下。请计算其当月应纳增值税额。 (1)住宿服务收入1080 万元(含税,下同): 餐厅饮食收入848万元:保龄琼娱乐收入 106万元:酒店附属超市商品销售收入576. 3万元。上述收入均为开具普通发票和不开票。 (2)从采购农场自产黄豆、大米和各类蔬菜,总价格90万元: (3)采购酒店用品,取得增值税专用发票上注明价格210万元:从某超市商品进货,取得 增值税专用发票上注明税款25. 9万元。 (4)支付电梯保养费和物业管理费等,获得增值税专用发票注明的价税合计分别是21.2 万元、31. 8万元;支付电信宽带使用费、水电费,获得增值税专用发票注明的税款分别是0.54 万元和1. 56万元。 (5)当月清理仓库发现库存床单等物(已抵扣)受潮霉烂报废,价值(含税) 35030元。[分析与计算]
衡水市悦欣酒店(一般纳税人)3 月业务如下。请计算其当月应纳增值税税额。(34分)(1)住宿服务收入 1060 万元(含税,下同);餐厅饮食收入 848 万元;保龄球娱乐收入106 万元;酒店附属超市商品销售收入 576.3 万元。上述收入均为开具普通发票和不开票。 (2)从采购农场自产黄豆、大米和各类蔬菜,总价格 90 万元: (3)采购酒店用品,取得增值税专用发票上注明价格 210 万元;从某超市商品进货,取得增值税专用发票上注明税款 25.9 万元。 (4)支付电梯保养费和物业管理费等,获得增值税专用发票注明的价税合计分别是 21.2万元、31.8 万元;支付电信宽带使用费、水电费,获得增值税专用发票注明的税款分别是0.54万元和 1.56 万元。 ()当月清理仓库发现库存床单等物(已抵扣)受潮霉烂报废,价值(含税)35030元。
2.综合分析题 1.某食品加工厂(增值税一般纳税人)位于市区,2019年12月份发生下列业务: (1)向农民收购小麦8吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工休闲食品,支付加工费价税合计3000元取得增值税专用发票; (2)生产饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额100000元; (3)将以前月份购入的10吨玉米渣对外销售,取得不含税销售额21000元;; (4)上月向农民收购的玉米因保管不善霉烂,账面成本9900元(含运费900元,支付运费取得了增值税专用发票)。 (5)转让2007年3月购入的小型生产设备一台,开具普通发票,从购买方取得现金支票3000元。 要求:(1)计算该食品厂12月可抵扣的进项税额;(2)计算该食品厂12月的增值税销项税额; (3)计算该食品厂12月应缴纳的增值税额; (4)计算该食品厂12月应缴纳的城建税及教育费附加
(6)购进自用货运卡车一辆,支付不含税价188000元,取得机动车销售统一发票。(7)上月购进的某免税农产品(已抵扣进项税额)因保管不善发生霉烂变质,账面成本3000元,其中含运费100元(8)将一辆总经理自用的轿车出售该车为2016年5月购进时按规定不得抵税也未抵扣过税款,现出售价款为38000元,由车管所开具机动车销售统一发票。(9)公司所拥有的农场玉米收成,全部出售合某超市,开具农产品销售发票,注明销售价格为21000元(10)将一台暂不需用的设备出租收取当月租金,开具增值税专用发票,注明租金4000元,适用税率13%,增值税款520元。(11)为某厂商(小规模纳税人)提供设备维修服务,开具普通发票,收取服务费3000元(12)购置并更换用于防伪税控系统开具增值税专用发票的计算机一台,取得的增值税专用发票注明价款8000元,税款1040元。(13)将公司自产的花生油发放给员工作为福利,成本为5000元,同类产品市场售价为8000元,未开具发票(注:当月所有应该认证的发票均经过了认证)①算出各业务可抵扣进项税额②算出各业务销项税额
老师,我是农农合作社,开票是玉米,超了500万需要专为一般纳税人,之后我给对方公司开的是9的税率发票,这样的话我从别的公司购买的货物,他们如果给我开的是免税发票,我是可以计算抵扣的对吧?那如果他们给我开的是9的普票我也是可以计算抵扣的对吗?
收到诉讼裁决书,拿到了败诉方支付的违约金和部分货款,怎么入账
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,应纳税额和附加税也正确,就是 手动填写2栏忘记手动填写了,可以更正吗
接了一家有内账有小规模的,小规模可能是业务不太多,只把财务负责人改成我了,凭证什么的都没给我也不知道有没有,有这样的吗,我是不是可以进电子税务局看看今年所有的财务报表看看销售额,还需要看什么的吗?
请问老师,甲单位23年收入100万,6%的税率。24年因为客户退了冲减100万。但是增值税申报的时候在13%税率的未开票中冲减的,税冲减6万,未开票收入倒算的销售额放在了13%。会导致什么结果
老师,刚入职一家电商公司,有好几个月份的账没做,发票有8000张,这种情况可以按月份做一笔确认收入吗
老师,就是企业是小规模公司,然后第三季度七月份开了外地经营的项目开了24万,八月份本地开了9万块钱,然后9月份开外地经营项目开23万,这种是不是要预缴啊
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,可以更正吗?
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师,请问公司财务就一个人,打款开票一个人,但是领导要求也要在电子税务局平台做个财务负责人认证,这合理吗
现在公司成立实缴出资必须在五年之内吗
那土豆淀粉是抵扣9点还是10
你好,深加工10%,不是深加工9%。
土豆淀粉是对方加工的,我们按几点抵扣
对方深加工了,就不能开免费的发票了,直接开13%。你按照13%来抵扣。