借:资产处置费用40200 固定资产累计折旧20000 贷:固定资产60000 银行存款200 借:银行存款35000 贷:资产处置费用35000

2022年1月某事业单位用一项固定资产对外投资,固定资产的账面余额为160000元,已计提折旧60000元,其评估价值为110000元,评估费为1000元,已用银行存款支付。4月事业单位取得该项投资投资收益5000元,款项已存入银行。请完成相关会计分录(行政事业单位会计)
用单位暂闲的固定资产置换换入丁材料一批入库,换出固定资产的原值为60000元用单位暂闲的固定资产置换换入丁材料一批入库,换出固定资产的原值为60000元,已经计提的折旧额为20000元,评估价值为35000元,另用银行存款支付相关费用200元
(6)用单位暂用的图定资产置换换入丁材料一批人库,换出固定资产的原值为60000元已经计提的折旧额为20000元,评估价值为35000元。另用银行存款支付相关费用200元
用单位暂行的固定资产置换换入丁材料一批入库换出固定资产的原值为6万元已经计提的折旧额为2万元评估价值为35000元利用银行存款支付相关费用元的政府会计分录
实训目的:练习存货的核算2•买训资料:资料一某事业单位发生下列在途物品和库存物品业务(1)购人业务活动用丁材料一批,材料价款10000元,增值税稅额!300元,经认证当期淮子抵扣,材料价税款用财政直接支付方式支付,材料尚木运到(2)上项购人的丁材料运到验收人库,另用现金支付装卸费用300元。(3)购人开展业务活动用丙材料一批,材料价款4000元,增值税税额520元,经认证本期准子抵扣,材料价税款用财政授权支付方式结清,购人材料验收人库。另以银行存款支付材料装卸费用100元。(4)接受捐赠甲材料一批人库,评估价值5000元000:00(5)无偿调人丙材料一批人库,调出方的账面价值为20000元(6)用单位暂闲的固定资产置换换人丁材料一批人库,换出固定资产的原值为60000元,已经计提的折旧额为20000元,评估价值为35000元。另用银行存款支付相关费用200元。(7)为开展业务活动从仓库领用丁材料,接先进先出法计算其成本为6000元,行政和后勤部门管理活动从仓库领用丁材料,按先进先出法计算其成本150
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?