你好 上期留抵税额退税,是在下一个月才显示的,你现在是申报8月份的,那么是没有这个数据的

老师,我8月份进行退税缴回操作,并已扣款,但8月申报表附表二的22栏未显示负数,是什么原因?是在下月申报时才有显示吗
你好,老师,我上月作了退税勾选,并且申报增值税的时候附表二26栏我也填写数据了,但是等到下月申报退税的时候,在自检模块显示发票与报关单不一致,然后进行了重新开票,那么本月我申报表如何填写呢
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录