你好,是的,是这样的
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做?另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
你好,应收应付 预收预付,无论中间过程怎么计入会计科目,在做财务报表的时候这些科目都要进行重分类,按照重分类后金额填入相关科目? (在实际操作时候,同一个客户为了方便查账,经常只设置应收账款科目,所以预收的款就在应收的贷方)
小张在对某公司2021年度报表审计时发现该公司报表往来科目均未进行重分类调整,长 短期资严和负债项目也未进行相应的分类,请根据公司报表及相关资料将审计后的金额填入表中(本题40分,可以不写计算过程,但写计算过程,计算过程对,计算结果错的酌情给分) 1,公司应收账款明细表电有62万货方余额,坏 账准备按应收账款余额5%o计提;2.其他应收款 里面有126万股权投资;3.待摊费用中有125万的 装修费、公司按10年进行摊销;4.短期借款杳 看借款合同,发现一共三笔借款,到期日分别是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金额分别为150万元、100万元和260万元;5.应付账款明细表中有27万借方余额;6.其他应付款中有12万借方余额 麻烦老师速度谢谢
个人所得税需要计提吗?
怎么知道那笔业务要交税要交什么税
请问老师,出口货物9月报关金额2万美金,预收账款5万美金,那9月确认收入和申报增值税按报关金额吗?其余为预收账款
老师,新公司9月份开始有营业收入,那么10月份水利基金要报吗?计税依据是什么
老师,申报增值税比对不通过,强制申报了,现在发票额度为0了,怎么办
老师,没做税务登记能开票吗?
我司是做物流运输的,但是我们公司相当于中介,外包车队的安全教育培训费怎么入账呢
老师 就是个体户查账征收 客户扫微信收款码,银行到账的是微信收款码扣了手续费后的净计金额,财务费用 后面二级明细可以写商户收款码手续费嘛,比方昨天客户给商户收款码扫了8000元, 今日银行卡到账7976元 到账后的分录怎么设置明细对吗 借银行存款 7976 财务费用-商户收款码手续费24 贷其他货币资金8000 财务费用这样设置二级明细可以嘛
老师我报的33期课程 为何我会计学堂报税系统只有首页和我要查询 而且首页完全点不动怎么回事?
老师我再请教一个问题,就是工程机械公司个体工商户!!!开了几十张100到500之间的加油票!!!这个怎么做账,是要每张票都做一个记账凭证吗?
不重分类会有什么风险,老师?
你好,不重分类,会导致报表数据错误 比如 应收账款出现负数余额
这是不是也不代表错误,只是预收的款
你好,出具报表的时候,应收账款是负数这样是错误的。 应收账款明细负数,应当调整到 预收账款栏次填写才是啊
有什么风险吗?
我们的这种太多了,所以就没有进行重分类,在前期设置时候,就是不管应收还是预收都计入了一个科目借贷方,如果调整也挺多的
你好,风险就是报表数据错误,没有重分类啊
好,谢谢 其实我想问的是有什么惩罚性的结果没有
你好,那就需要看税局方面的裁量了