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你好,应收应付 预收预付,无论中间过程怎么计入会计科目,在做财务报表的时候这些科目都要进行重分类,按照重分类后金额填入相关科目? (在实际操作时候,同一个客户为了方便查账,经常只设置应收账款科目,所以预收的款就在应收的贷方)

2022-09-17 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-17 09:00

你好,是的,是这样的

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快账用户8219 追问 2022-09-17 09:00

不重分类会有什么风险,老师?

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齐红老师 解答 2022-09-17 09:02

你好,不重分类,会导致报表数据错误 比如  应收账款出现负数余额

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快账用户8219 追问 2022-09-17 09:03

这是不是也不代表错误,只是预收的款

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齐红老师 解答 2022-09-17 09:05

你好,出具报表的时候,应收账款是负数这样是错误的。 应收账款明细负数,应当调整到 预收账款栏次填写才是啊 

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快账用户8219 追问 2022-09-17 09:06

有什么风险吗?

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快账用户8219 追问 2022-09-17 09:07

我们的这种太多了,所以就没有进行重分类,在前期设置时候,就是不管应收还是预收都计入了一个科目借贷方,如果调整也挺多的

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齐红老师 解答 2022-09-17 09:08

你好,风险就是报表数据错误,没有重分类啊 

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快账用户8219 追问 2022-09-17 09:09

好,谢谢 其实我想问的是有什么惩罚性的结果没有

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齐红老师 解答 2022-09-17 09:09

你好,那就需要看税局方面的裁量了 

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