借库存商品贷银行 汇算清缴不允许抵扣的

老师,单位支付给供应商对公出去,但是供应商不开票给我们了,而且也联系不到供应商了,那账上显示欠票,那怎么操作?
钱付给供应商,但是供应商一直不开票,也明确票不开,这个应该怎么平账?
同一个商品,不同供应商,一个供应商开票是日用杂品,一个开医药,又销售给同一个客户,开票给供应商专票,这个商品不同编码应该怎么开票
这么一个案例:2022年底 银行汇款40万元给供应商40万 做货款;供应商一直没有开发票过来,到2023年底供应商明确说发票开不出来,款项也不会退回。要怎么处理
无票支出怎么做账 例如给供应商付钱了 但是供应商说这个月开不了票 以后再补 怎么入账
老师 付钱做的是 借应付xxx贷 银行存款 这个应该再做个什么分录平账?
借库存商品贷应付账款。
好的,谢谢老师。汇算清缴的时候要单独调增吗
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。