借库存商品贷银行 汇算清缴不允许抵扣的

钱付给供应商,但是供应商一直不开票,也明确票不开,这个应该怎么平账?
同一个商品,不同供应商,一个供应商开票是日用杂品,一个开医药,又销售给同一个客户,开票给供应商专票,这个商品不同编码应该怎么开票
这么一个案例:2022年底 银行汇款40万元给供应商40万 做货款;供应商一直没有开发票过来,到2023年底供应商明确说发票开不出来,款项也不会退回。要怎么处理
无票支出怎么做账 例如给供应商付钱了 但是供应商说这个月开不了票 以后再补 怎么入账
给供应商多付了几万块钱,供应商不给我们开票了,怎么做平呢
请问:公司做养老服务行业,为了接低保户评估,给领导送礼,请客吃饭,这些费用做哪个科目?
今年会计继续教育截止什么时间
老师 公司没有业务招待费正常吗
你好,请问公司为员工承担了社保个人缴纳部分,把这部分并入工资薪金后,专项扣除还能再扣除个人部分吗
老师,我想问一下,每月固定资产折旧,老板想让我改成一次性扣除能改吗?有风险吗?
运输公司司机有很多是外地的,到公司本地产生的住宿费,做什么科目
老师 我们公司是一般人 所得税5% 如何计算增值税附加税
董老师在吗?问个问题可以吗?
小规模平时开一个点普票,然后开三个点专票了,现在不是减免吗,那记账的时候科目怎么记这个减免的
您好,有带公式的现金流量表模版可以发一个么
老师 付钱做的是 借应付xxx贷 银行存款 这个应该再做个什么分录平账?
借库存商品贷应付账款。
好的,谢谢老师。汇算清缴的时候要单独调增吗
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。