直接起诉对方了,才能处理
老师,我们有一批货,本来要收4万,但因为质量问题,对方一直未付款,也未退货,后来老板跟对方商量,只收了2万货款,老板也没找供应商扯皮了,供应商开票还是按3万的销售额开票给我们,相当于我们这单是亏了1万,那我这增值税要怎么处理,不用转出吧
我们公司付的货款到供应商公账,他们取出来做现金不开票收入了,不给我开票,说是不含税,那我们一直没有发票,钱已经付出了,借应付帐款贷银行存款,这笔账怎么平?因为没有发票
我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元(也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款)。 事实上因为上月中供应商调价,按照实际单价,我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改,我公司必需按80万支付给A公司,A公司给我们开80万专票(*电信服务*增值电信服务)。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理? 2、我公司怎么就这40万做账务处理? 3、我公司需要给A公司开票吗?怎么开?
供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
财务bp需要涉及税务风险预测吗
农业公司为政府种植农作物(西番莲),苗,肥料,人工,都由农业公司提供,种植完成交给政府,怎么开票,税收编码是什么
老师好,把购买的水稻种在地里了,后期供客户展示或者销售怎么入账。
以前年度损益调整,是在资产负债表里面一直挂着吗?还是会最终转到未分配利润里面去?这个科目不会在资产负债表里面出现
房地产预缴不是应该收到预收款的当月就要申报预缴吗?这个c选项为什么错了?答案说应该次月预缴
老师实操3月的手工账我觉得我做错了,又不知道哪里错了 可以上传一下3月的手工账吗
农业公司为政府种植农作物(西番莲),苗、肥料、人工,都由农业公司提供,怎么开发票,税收编码是什么,
老师:用农村集体经济组织会计制度:村股份经济联合社:收到上级拨款辣椒种植款20万.种植辣椒有费用支出.有收入,计入专项应付款还是计入补助收入?
老师,建筑行业承包给他人做包工包料怎么写分录
老师记账二级科目是描述清楚就可以吗,有要求么