你好同学 1、按材料消耗定额分配材料费,并写出分录 材料计划成本=6040*100=604000 成本差异=604000*2%=12080 实际成本=604000%2B12080=616080 A产品分配=616080/(4*600%2B8*400)*4*600=264034.28 B产品分配=616080-264034.28=352045.72 借,生产成本-A 264034.28 生产成本-B 352045.72 贷,原材料 604000 材料成本差异12080 2、按生产工时分配燃料及动力,并写出分录 A产品分配=(40000%2B50000%2B30000)/(100%2B120)*100=54545.45 B产品分配=40000%2B50000%2B30000-54545.45=65454.55 借,生产成本-A 54545.45 生产成本-B 65454.55 贷,制造费用120000

1、A、B两种产品耗用甲材料6000千克,车间一般耗用40千克该材料单位计划成本100元,材料成本差异率2%,单位消耗定额A、B产品分别为4千克,8千克,A产品600件,B产品400件.、A、B两种产品耗用燃料费用40000元3、A、B两种产品耗用电费50000元,A、B两种产品的生产工时分别为100和120小时,车间照明用电30000要求:1、按材料消耗定额分配材料费,并写出分录2、按生产工时分配燃料及动力,并写出分录
1、A、B两种产品耗用甲材料6000千克,车间一般耗用40千克该材料单位计划成本100元,材料成本差异率2%,单位消耗定额A、B产品分别为4千克,8千克,A产品600件,B产品400件.、A、B两种产品耗用燃料费用40000元3、A、B两种产品耗用电费50000元,A、B两种产品的生产工时分别为100和120小时,车间照明用电30000要求:1、按材料消耗定额分配材料费,并写出分录2、按生产工时分配燃料及动力,并写出分录
1、A、B两种产品耗用甲材料6000千克,车间一般耗用40千克该材料单位计划成本100元,材料成本差异率2%,单位消耗定额A、B产品分别为4千克,8千克,A产品600件,B产品400件.、A、B两种产品耗用燃料费用40000元3、A、B两种产品耗用电费50000元,A、B两种产品的生产工时分别为100和120小时,车间照明用电30000要求:1、按材料消耗定额分配材料费,并写出分录2、按生产工时分配燃料及动力,并写出分录
1、A、B两种产品耗用甲材料6000千克,车间一般耗用40千克该材料单位计划成本100元,材料成本差异率2%,单位消耗定额A、B产品分别为4千克,8千克,A产品600件B产品400件2、A、B两种产品耗用燃料费用40000元3、A、B两种产品耗用电费50000π,A、B两种产品的生产工时分别为100和120小时,车间照明用电30000要求:1、按材料消耗定额分配材料费,并写出分录2、按生产工时分配燃料及动力,并写出分录怎么写分录?
1、A、B两种产品耗用甲材料6000千克,车间一般耗用40千克 该材料单位计划成本100元,材料成本差异率2%,单位消耗定 额A、B产品分别为4千克,8千克,A产品600件B产品400件 2、A、B两种产品耗用燃料费用40000元 3、A、B两种产品耗用电费 50000π ,A、B两种产品的生产工时分 别为 100 和120小时,车间照明用电30000 要求:1、按材料消耗定额分配材料费,并写出分录 2、按生产工时分配燃料及动力,并写出分录
技术服务合同发票是几个点
新公司个人所得税申报时,零申报是不是就是人员信息采集完后就,收入填写为零后,就开始申报了吧,为什么会申报失败呢?
朴老师,请问一下我司是广州外贸公司,做出口退税,如果变更地址了,变更到同个园区,会重新下户?
请问老师,甲单位从农户购买大闸蟹,然后包装出售。请问甲可以享受税务部门优惠政策。
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?