你好,学员 借其他应收款1200 管理费用2600 贷原材料3000 生产成本800

加工单位,在加工过程中报废了件,怎么做分录呀,假如这个件原材料3000,中间已做生产加工部分的加工费800元,合计3800元,员工赔偿1200元,其它公司承担,这个分录怎么做呀
ABC公司属于产品制造业,是增值税一般纳税人。2020年1月生产过程中发生了如下经济业务:⑴本月生产领用原材料680000元,其中A产品耗用300000元、B产品耗用280000元,车间一般耗用70000元,行政管理部门耗用30000元。⑵本月计提职工薪酬248000元,其中A产品一线生产工人薪酬120000元,B产品一线生产工人薪酬60000元,车间管理人员薪酬28000元,行政管理人员薪酬40000元。⑶本月计提固定资产折旧74000元,其中生产车间40000元,行政管理部门34000元。⑷本月用银行存款支付水电费10000元,其中生产车间6000元,行政管理部门4000元。⑸月末,按照A、B产品的人工工时计算并分配制造费用(已知A、B产品人工工时分别为3000小时、2000小时)。⑹月末,计算并结转本月完工A产品1000件、B产品800件的成本(已知,A、B产品期初在产品的成本分别为5000元、10000元,期末在产品的成本分别为6400元、7600元)。要求:①计算本月完工A、B产品的总成本和单位成本。②编制上述业务的会计分录。
7计算题某企业加工车间在产品质量检验中,发现100件A产品存在质量问题。经技术部门鉴定该产品品已无法修复,予以报废。本月生产A产品4000件,其中合格品生产工时为117000,废品工时为3000小时。A产品生产成本明细账所列合格品和废品的全那生产费用为:直接材料400000元;直接人工120000元;制造费用90000元,共计610000元。废品残料回收人库价值1500元。假定该产品所需原材料在生产开工时一次全部投入。(1)计算不可修复废品的直接材料、直接人工,制造费用的分配率。我的问题就是第一问,帮我解一下,加上这个已经第三遍了
精艺公司是一家从事工艺品加工销售的公司。近期,公司决定实行全员责任制,寻求更佳效益。企业根据近年来的实际成本资料,制定了较详尽的费用控制方法。每件产品材料消耗定额为6元,工人的计件工资为每件3元。在制作过程中需要用专用刻刀,每件工艺品限领一把刀,单价1.3元,劳动使用手套每生产10件工艺品领用一副,单价1元。当月固定资产折旧费8200元,摊销办公费800元,保险费500元,仓库租赁费500元,当期计划生产5000件产品。当月车间接到2500件的订单,车间负责人充分调动生产人员积极性,改善加工工艺,严把质量关,最终使材料消耗由每件6元降到4.5元,领用专用工具刻刀2400把,价值3120元。但在业绩考核中,却没有完成任务。请思考:1、该公司单位成本不降反升的原因。2、有什么方法可以更加完善地反映产品的成本?3、如果采用变动成本法进行评价,结果如何?
2021年4月,甲公司生产车间加工完成A产品200件和B产品300件,月末将完工的A、B产品全部入库本月生产耗费如下:该车间本月仅生产了A和B两种产品,采用生产工时比例10:6对制造费用进行分配。假定月初,月末均没有未完工的在产品①计算本月制造费用、分配以及A、B产品应负担的制造费用②30日,编写月末结转制造费用的分录③计算A产品当月生产成本,完工总成本及单位成本④计算B产品当月生产成本,完工总成本及单位成本;7⑤30日,编写月末结转完工A、B产品入库的分录。ps:2021年4月,甲公司某生产车间生产完成A产品和B产品。本月发生以下业务:①30日,领用甲材料700吨,其中:A产品耗用400吨,B产品耗用200吨,车间一般耗用80吨,管理部门耗用20吨,甲材料单价为每吨150元②30日,计算本月的工资,其中:A产品生产工人工资40,000元,B产品生产工人工资24,000元,生产车间管理人员工资12,000元、行政管理人员工资36,000元、销售人员工资13,000元,工资下个月支付③30日,计提本月的折旧,其中:生产车间使用固定资产的折旧费18,0
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议