应该做其他应付款
老师之前别的公司把我们工人带交了社保,现在在我们公司这边扣了社保钱,没有票是不是直接做营业外支出
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我是点击金马商贸练习,怎么进来一直是兴隆经贸呀
老师,我们是制造生产企业有在各大电商平台销售自家的货品,是一般纳税人。每个月在电商平台产生的京豆或天猫积分,平台要求我们开现代服务费的发票给他们,但是我们营业执照上没有现代服务,请问这可以开的吗?
请问首次出口退税要单证齐全,指的是哪些资料?
老师,请问现在办理营业执照也可以网上办理吗?不用线下跑动了?
请问我们平台有没有纳税申报实操相关的课程?
合同金额100000元是DDP金额,国际海运费是3500元,保险费是300元,目的港费用12000元。出口报关单上显示CIF100000元,有运费、杂费、保险费可以填写,一般情况下CIF都是填运费3500元,保险费300元。现在的问题基于合同实际是DDP条款,那开发票到底开多少金额?
7月初交完增值税 所得税 印花税 损益应该结转在几月份
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单,他们会有不同
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师没有附件也没有发票可以吗?
我们公司前期几个月由别的公司带交了社保,现在在我们公司扣款了,我应该怎么做账
代交会有银行回单,您复印一份即可
社保公司承担部分计提为费用,个人部分做其他应收款,发工资时候将其他应收款冲平
跟正常自己公司交社保的一样做吗?
您理解的是对的哈,现在不是自己公司缴纳了吗,那就是要计提费用的