应该做其他应付款
老师之前别的公司把我们工人带交了社保,现在在我们公司这边扣了社保钱,没有票是不是直接做营业外支出
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,怎么处理呢,是让他的公司直接断交,我们在交,他需要补齐之前费用吗
老师没有附件也没有发票可以吗?
我们公司前期几个月由别的公司带交了社保,现在在我们公司扣款了,我应该怎么做账
代交会有银行回单,您复印一份即可
社保公司承担部分计提为费用,个人部分做其他应收款,发工资时候将其他应收款冲平
跟正常自己公司交社保的一样做吗?
您理解的是对的哈,现在不是自己公司缴纳了吗,那就是要计提费用的