你好题目请完整发一下吗

某公司2019年1月份有关固定折旧的资料如下:(1)该公司1月各部门的计提的折旧了额为生产部10000元,销售部3000元,管理部8000元(2)1月6日生产部购入了一台车床,已投入使用,原值50000元,残值率为5%,预计使用5年,采用直线法。1月20日报废了设备一台,原值60000元,预计残值率为4%,使用年限10年,实际使用8年零9个月,该设备采用直线法计提折旧(3)1月20日管理部购进设备一台,已经投入使用,原值为19200元,残值率为4%,预计使用4年,采用采用直线法计提折旧计算该公司各部门2月份应计提的折旧费用,及编制分录
南方公司2020年6月份计提固定资产折旧共78000元,6月份、7月份发生的固定资产增减业务如下:(1)6月12日,购入一台不需安装的A设备,原价220000元,该设备预计使用10年,预计净残值率为4%;(2)6月28日,一台经营性租出的C设备因租赁期满按期收回,转为不需用固定资产,该设备在用时每月计提折旧2560元;(3)7月25日,投资者投资转入一台B设备,双方确认的入账价值为100000元,该设备预计使用5年,预计净残值率为4%。要求:(1)对A、B设备分别计算其每月应计提折旧额(采用年限平均法);(2)计算7月份应计提固定资产折旧额;(3)假设固定资产中,生产车间使用占70%,厂部管理部门使用占25%,经营性出租占5%,按此比例作出计提折旧的会计分录。
计算折旧额并写出会计分录:1、大容公司车间购入设备一台,原值420000元,预计使用年限为10年,预计净残值为24000,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。2、企业的行政办公楼价值为21000000元,预计使用年限为20年,预计净残值率为3%,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。3、某企业车间购入机床一台,原值600000元,预计工作量为100000小时,净残值率5%,该机床本月工作640小时,计算本月折旧额。(按工作量法计提折旧)4、某企业销售部门购入一辆运输用货车,原值为880000元,预计总行驶里程为800000公里,预计报废时的净残值率为5%,本月行驶了18000公里,该辆汽车的本月折旧额是多少?(按工作量法计提折旧)5、企业建造的厂房已达到预计可使用状态,其中沙子水泥总价值425000元、钢筋381000元、混凝土1260000元,人工费773000元,其它可归属于厂房建设的支出86300元。将该厂房转入固定资产。
计算折旧额并写出会计分录:1、大容公司车间购入设备一台,原值420000元,预计使用年限为10年,预计净残值为24000,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。2、企业的行政办公楼价值为21000000元,预计使用年限为20年,预计净残值率为3%,计算月折旧额(按年限平均法计提折旧)。3、某企业车间购入机床一台,原值600000元,预计工作量为100000小时,净残值率5%,该机床本月工作640小时,计算本月折旧额。(按工作量法计提折旧)4、某企业销售部门购入一辆运输用货车,原值为880000元,预计总行驶里程为800000公里,预计报废时的净残值率为5%,本月行驶了18000公里,该辆汽车的本月折旧额是多少?(按工作量法计提折旧)5、企业建造的厂房已达到预计可使用状态,其中沙子水泥总价值425000元、钢筋381000元、混凝土1260000元,人工费773000元,其它可归属于厂房建设的支出86300元。将该厂房转入固定资产。
「简答题]工作任务清安公司20xx年5月计提固定资产折旧额为19000元,其中:基本生产车间9000元,辅助生产部门供电车间2300元、机修车间400元,行政管理部门折旧为6500元,销售部门为800元。当月固定资产变动情况如下:基本生产车间新增流水线一套投入生产,入账价值为150000元,预计可使用年限为10年,预计净残率为4%元;报废设备一台,每月应计提折旧200元。辅助生产供电车间购进设备一台交付使用,原值60000元,预计工作台班为3000班次,6月实际使用32台班;机修车间报废设备一台,每月应计提折旧额为100元。专设销售机构新增小货车一辆,价值50000元,预计行驶里程200000千米,6月份实际行驶里程为4000千米。要求:请对6月份的折旧费用进行分配,并做出相应的会计处理。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?