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比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?

2022-09-18 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-18 10:25

您好 开具了发票 申报的时候要按开票数据 会计处理分月 这是会计跟税法的差异  对不起来正常的

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快账用户3282 追问 2022-09-18 10:28

请问老师,我这每一步的处理对吗?

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快账用户3282 追问 2022-09-18 10:29

申报增值税报表时按照发票数据?

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齐红老师 解答 2022-09-18 10:36

账务处理正确的哈  申报增值税报表时按照发票数据

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快账用户3282 追问 2022-09-18 11:10

老师请回答,谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:18

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您好 开具了发票 申报的时候要按开票数据 会计处理分月 这是会计跟税法的差异  对不起来正常的
2022-09-18
您好 第一笔分录您是不是写反了?
2022-03-18
不动产租赁吗?如果是的话,借银行存款12000贷预收账款 应交增值税12000/1.05*5% 按月借预收账款,贷主营业务收入12000÷1.05÷12。
2025-09-18
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
借:应收账款 1000, 贷:主营业务收入1000,  申报表的免税销售额填列1000
2022-10-24
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