您好,是可以的,作为业务招待费,借管理费用——业务招待费 应交税费 贷 银行存款
购买月饼礼盒送给客户 取得专票 可以抵扣 比如合计10万 假如税额是2万 那这2万还要算销项税额上税吗?
我司中秋购买月饼送客户,取得专票,可以全额抵扣?怎么做账
老师,中秋节期间购买月饼赠送客户的运费发票是专票,进项税额要怎么做账处理呢?
老师你好,公司中秋送客户月饼,采购开发票开了专用发票,要怎么操作,可以直接不用抵扣
请问买月饼送给客户怎么做账,要视同销售吗,专票可以抵扣吗
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录