老师,工程结算和合同结算是一个科目吗

农业园有收入,未达到征收起点,月底冲税费时,做分录,借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入-增值税减免。我用的柠檬云里没这个二级科目,但是我新增了保存了,为啥找不到这个二级科目
老这个分录,工程结算二级科目应该是啥,和谁对冲,收到质保时冲吗?
货已到,发票未到,应付账款是不是设两个二级科目,应付账款-估价,应付账款-结算户, 货到,发票未到,借:原材料,贷:应付账款-估价 发票到了,红冲原分录,重新做账,借原材料,贷:应付账款-结算户对吗老师
老师我司资产总额2亿多了,请问怎么保住小微,有位老师给出的建议是 预付 预收对冲。其他应收应付对冲,我刚才试了下不行。都有二级科目。没办法总账科目直接对冲。而且我用应收应付科目核算往来,预收预付都没有启用。这个重分类后的表。
同一个客户,预收和应收处理问题:1、收到预收款时,分录是:借:银行存款 贷:预收账款-甲; 2、货物售出时,分录 :借:应收账款-甲 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税(销项税额),3、预收-应收对冲,分录:借-预收账款-甲 贷:应收账款-甲,这样对冲可以吗?还是同一个客户要保持同一个科目账户处理比较好?
取得的电器微波炉,烤箱,净水器滤芯这些发票用于职工,分录怎么写
公司作为联合体签订了一份建设工程合同,涉及的合同内容是运营服务费,那该部分申报印花税按什么合同类型
财政缴款单可以所得税前扣除吗
老师,车辆违章罚款,内账入哪个科目?营业外支出-罚金、罚款?
老师:您好!我的个体户以前是核定征收,一直没有做账,今年改查账征收了。现在从一月份开始做账。根据银行对账单,我录入期初的银行存款余额后,试算不平衡,该如何处理。期初没有其他的数据了,只有银行存款金额。
老师 销售部门的返工费 冲应收 另一个科目做什么?
老师,农副产品收购公司(一般纳税人),初加工筛选花生工人工资,入原材料成本,还是销售费用,老师给出会计分录,谢谢!
没有建立单独工会账户的小企业收到工会经费返还要怎么做账?可以直接冲抵管理费用-工会经费吗?这笔钱日后也不会有组织活动。还是要挂在其他应付款?
去年12月开的发票1月红冲了,那第四季度印花税能否退税,怎么操作
老师,购入的印花税,是不是只要算购买原材料的,那些购买水电运费的那些不用算印花税吧
工程结算,是成本类会计科目,企业向业主办理工程价款结算, 按应结算的金额入账会计分录: 借:应收账款等, 贷:工程结算。 合同完工时,将本科目余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲, 会计分录为: 借:工程结算, 贷:工程施工。