这种只能按清包工处理,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款

甲公司给我们企业代买原材料(乙公司),货款甲付,专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的,但后来甲方拒绝给我们公司开票(甲是冶金公司),请问没票没付款,材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉,贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账,若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到,款也付,收不回票的怎么办。急用
请问老师甲建筑公司把一个工地分包给乙劳务公司,甲建筑公司是一般纳税人,乙是小规模的3%纳税人,现在乙公司购买工地上的原材料20万,甲公司要求乙公司开他们的材料发票,这样好做进项税抵扣,然后甲公司与乙公司结算工程款时,少付乙公司20万,那么少付的20万不开销项票给甲公司了吗?
甲公司为一般纳税人的建筑服务公司,把项目分包给3%小规模的建筑劳务乙公司,现在乙公司进材料甲公司要求材料商开13%专票给甲公司抵乙公司工程款,按理甲公司要返10个点的税补给乙公司,现在只返7个点的税给乙公司,那还有3个点的税是谁承担,这个开票程序怎么理解?
甲公司为一般纳税人的建筑服务公司,把项目分包给3%小规模的建筑劳务乙公司,现在乙公司进材料甲公司要求材料商开13%专票给甲公司抵乙公司工程款,按理甲公司要返10个点的税补给乙公司,现在只返7个点的税给乙公司,怎么理解还有3个点的税是谁承担?
甲建筑公司(一般纳税人13%)发包给乙劳务公司(小规模的3%),现在乙公司购买材料时甲公司直接叫材料商开13%的专票给甲公司,然后抵付乙公司工程款,请问老师甲公司怎么做账?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
比如甲公司代乙公司付材料款10万,甲公司与乙公司应结算的工程款是50万,甲公司扣掉10万,实际付乙公司40万这个少付10万甲公司怎么做账?
借:应付账款50,贷银行存款40,其他应收款10
10万原材料甲公司已经转账给材料商了,还要做其他应收款减少吗?
是的没错, 是这样的
甲公司代付付材料款是借:工程施工—直接材料 应缴税费—进项税额 贷:银行存款,抵扣乙公司工程款时:借:应付账款 贷:其他应收款 ?
是的没错, 是这样的
付材料款时没有做其他应收款增加,为什么抵工程款时做其他应收款减少?有点不懂,怎么理解?
代乙公司付材料款10万要做,借:其他应收款10,贷:银行存款10
哦,那不要直接做借:工程施工—直接材料吗?
是的没错, 是这样的
代付不是主体自身的业务,只挂往来的
直接由甲付的材料款在乙公司工程款中直接抵扣了,这样乙公司可以不做收入不要开发票了吧?
是的没错, 是这样的
好的,谢谢老师耐心的解答!
不客气,有空给五星好评。