您好,您可以让对方成立企业,开票给您企业

老师您好,有个事没搞明白:国外中介介绍客户租我们的船,我们付给国外中介佣金,这为什么需要代扣代缴增值税呢?境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外的应税服务不是不用缴纳增值税吗?介绍客户的劳务服务不是都在境外吗?不属于这个条例吗
老师你好,我想问一下,我们是外贸企业,我们没有内销,现在收到的快递费和租金的发票都是增值税发票,我不想要这个税额,可不可以选不抵扣认证,原因选其他呢?
老师你好,我们是外贸企业,要给国内账户支付销售佣金,但是涉及到个税20%个点,有没有另外的方式可以操作这个呢?
你好,老师问个事情,就是我们有一个国外客户,有一笔合同货物要报关出口,但货款是对方委托国内一个公司支付,可以这样操作吗?
我司是外贸企业,收到国外客户给我们寄了一个样品,不收我们费用,但是我们有海关进口增值税 关税,这样账务上要怎么做呢? 另外这个样品我们也不做与销售,因为就一个小小的,价值也就25美金
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
老师好,我单位是小企业会计制度,2009年购入的固定资产未提折旧,应该怎么
老师您好,公司采购原材料给对方付款后,他用他们公司另外一个账户给开的发票,这样的话就对不起来了,这种情况需要怎么处理呢?
张总和李总各自持股甲管理公司、乙管理公司,然后甲乙两个管理公司作为股东成立一个建材公司,后期建材公司利润分红的直接转给甲乙公司对公账户,需要甲乙提供发票吗?
公司的搬运补贴(补给公司的员工),入什么会计科目?具体明细会计分录?
客户那边也不是那么好成立企业,还有别的办法吗?
您好,那您就做无票支出,存在未代扣个人所得税风险,并且不能企业所得税前扣除
如果个人去税局代开了发票呢?还是需要我们再进行劳务收入申报去交20%的税吗?
您好,您按劳务报酬申报个人所得税,由您企业代扣代缴
那如果个人去税局代开了发票给企业呢,这样到底还是否需要进行所得税申报呢?
您好,是个人所得税还是企业所得税?
就是这个人他去税局开了一张发票给我,那他的个税到底还是否需要申报呢?
您好,是支付方(您公司)给个人按劳务申报个人所得税
嗯 我是想弄清楚,就算个人去税局代开了发票给我,还是一样需要我们进行劳务收入申报,对吧,还是要缴20%所得税
您好,是的,您的理解非常正确,不一定是20%