1.出库,借:主营业务成本 贷库存商品。2.借:主营业务成本 1 贷银行存款1
小规模企业,7月份另有原材料并组装成库存商品,该库存商品由于内部测试,所以又将库存商品转为固定资产,现在在7月份资产负债表中库存数商品金额为负数,想问下是怎么回事 1.领用原材料 借:生产成本-基本生产成本-产品名称 贷:原材料ABC 2.组装成库存商品 借:库存商品-产品名称 贷:生产成本-基本生产成本-产品名称 3.库存商品用于内部测试 借:研发支出-费用化支出-产品名称 贷:库存商品 4.库存商品转固定资产 借:固定资产 贷:库存商品-产品名称
小规模企业,7月份另有原材料并组装成库存商品,该库存商品由于内部测试,所以又将库存商品转为固定资产,现在在7月份资产负债表中库存数商品金额为负数,想问下是怎么回事 1.领用原材料 借:生产成本-基本生产成本-产品名称 贷:原材料ABC 2.组装成库存商品 借:库存商品-产品名称 贷:生产成本-基本生产成本-产品名称 3.库存商品用于内部测试 借:研发支出-费用化支出-产品名称 贷:库存商品 4.库存商品转固定资产 借:固定资产 贷:库存商品-产品名称 刚刚咨询老师说不写(3)库存商品用于内部测试这笔分录,如果我不写这笔分录,下月开始计提折旧应该如何做呢 借:研发支出-费用支出-产品名称 贷:累计折旧
我们是经贸公司 我们做了一款产品,但是我们没有具备生产的条件,就我们购买辅料,出检测费用,认证费用,委托人家生产加工,这样我应该怎么做分录,怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的,就有一个购买辅料的购销合同,我就付款了,还没有收到发票,这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了,我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢,我支付了代加工的费用2万元,代加工的单价是1支一块钱,但是我付了2万块钱,他们就给我了18000支产品,这个时候我又应该怎么做分录呢?,最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
1.我们8月生产两台产品,借库存商品,贷生产成本,出库送到检测中心检测,这个分录怎么做 2.9月付检测中心1万,检测中心给开了1万发票,把两台检测样品给我们寄回,这个分录怎么做
我们生产出的产品送去检测,要用到材料打包送去,那我这个领用材料怎么做分录呢,检测中心给开的发票怎么做账呢,我先生产出来产品入库,又 出库送去检测,次月退回来, 那我这入库出库做账吗
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
付款是借主营业务成本,贷银行存款?那我样品送回来入库怎么做凭证呢
样品送出去和送进来不用做账的,这个归属于没有改变,如果你实在要做,你出库,借:库存商品-委外检测 贷:库存商品-出库,送到借:库存商品-入库 贷:库存商品-委外检测出库
你上面写了出库是借主营业务成本,贷库商品了,不是出库做账 了吗,现在人家给开1万的专票的检测费,这个怎么做账
你好同学,看错了,出库检测“你出库,借:库存商品-委外检测 贷:库存商品-出库,送到借:库存商品-入库 贷:库存商品-委外检测出库” 开出检测费借:.借:主营业务成本 1 贷银行存款
开检测费,就是借主营业务成本,进项税,贷银行存款?我付款和收到发票不是一个月,相隔一个月
我之前做的账入库,借库存商品,贷生产成本,出库,借主营业务成本,贷库存商品,付款借应付账款,贷银行存款,现在收到发票了就不知道怎么处理了
没收到发票前:借:应付账款 贷银行存款 收到发票 借主营业务成本,进项税 贷:应付账款
现在检测产品送回来,借库存商品贷生产成本负数吗
不用做这个分录,就按我说的那个分录做
那我生产出来入库怎么做呀,不是库存商品,生产成本吗
这个是对的,我说的是你出库去检测,分录按你说的冲红是不用做的