你好,具体的是什么原因不符合?

应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
进项品名不对应供应商不给开
你好,那就需要转内销的,按照内销的来交增值税。
那就是把出口发票作废重开是吗?
然后再去销项减去进项交税对吗
可以的 对的,是的,是这么做的。
那原先的进项已经申报过了,是做进项税额转出吗?
你好,不用的,可以抵扣的。
是这样吗?
这个不用做进项转出的,这个可以抵扣,你已经内销了可以抵扣的。
那我之前不是申报退税已经做了一次购进了吗?
你好,那就不需要再做了,你选择的是退税勾选还是抵扣勾选。
已经隔月了,那是应该要做进项税额转出的吧?
你好,你转内销了,对应的进项可以抵扣。
如果你是免税的话,这个不允许抵扣。