您好,这个是可以的哈

老师 我7月收到的投资款做到实收资本 返还的时候银行备注付往来款 这样操作可以吗
老师 我7月收到的投资款做到实收资本 返还的时候银行备注付往来款 做账借实收资本 这样操作可以吗
老师 我7月收到的投资款做到实收资本 返还的时候银行备注付往来款 做账借实收资本 这样操作可以吗
老师 我7月收到的投资款做到实收资本 返还的时候银行备注付往来款 做账借实收资本 这样操作可以吗
股东投资时,认缴的时候不要做账,直接去工商变更注册资本,实缴到账的时候再做账是吗?实际出资时借银行存款,贷实收资本是吗?还需要其他操作吗?
老师,收到税务文书,上家走逃,异常凭证处理,需要把成本调出吗
有科目余额表中途建账怎么建账
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扣缴税款,扣缴社保和公积金,扣个人所得税的时候如果账户余额不足,出纳是不是要提前做准备?
老师预付账款和其他应付款都是负数,想把负数变成零,调哪个科目比较合适
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老师好,想问一下,所得税季度申报第四个季度应付职工薪酬时,去年预提年终奖金20万没发放,在25.5月汇算清缴时已冲回。请问这个要不要计入 次职工薪酬呢
商贸供应链管理公司未有核定印花税,要不要缴印花税?
能帮我解释清楚吗
您好,是这样的,因为你这个相当于撤资,撤资的话是可以正常作为实收资本的退回的
退回 银行备注不应该是返回投资款吗,写往来款也行?
您好,这个是没事的,因为你们真是实收资本退回的话,也会有手续吧,比如股东会决议
那我付股东的分红,可以用其他公司付吗,不走本公司账户
别啊,这个不可能的
但是其他公司付的时候没有备注是分红 ,是转给其他公司出纳私账的,出纳私账付给股东,这样本公司就没有做分红这一步骤
对啊,所以说用其他公私付款分红就是不对的
是啊,所以转给其他公司出纳没有备注分红
那现在您的问题是怎么正确做还是?
正确做啊,不然解释不通
用你们公司去付款这个分红,并且召开一下股东会会议,有记录,这样就行
这个分红跟期末净利润分红是一个性质吗 这个分红只是投资设备的分红
是一个意思,就是说投资了,盈利后分红了
可是我利润是亏的
利润亏损你为什么还分红?