您好,这个是不能同时申报的

老师您好,请问我们目前工资都是8月份报7月份的工资,现在想调一下个税的申报月份 调到6月份 这个可以这个月0申报吗
老师,我们是新成立公司。7月份做的税务登记,现在8月份要申报7月个税。假如其他员工都是7月份入职,8月份发工资。那么这些员工个税是不是在9月份申报?
七月份入职,7月和8月没申报个税,10月份申报个税时候把7月8月9月一起申报可以吗?
7月份报劳务,8月份可以在同一家公司申报工资吗?
请问,劳务公司发工资是1月份发的,申报个税可以申报在12月吗
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
没有同时啊,7月份报劳务,8月份开始报工资
哦,那没问题这个是可以的。
那代扣代缴了劳务个税后需要拿发票做账吗?
还是以劳务工资入账就行
如果超过了500元是需要发票的