你好,应该是这样做,借管理费用,贷。应付职工薪酬, ,借应付职工薪酬。贷其他应收款,代扣代缴 贷其他应付款,然后 借其他应付款贷银行。

老师!计提社保费:借管理费用-社保(单位部分) 贷应付职工薪酬-社保费(单位部分); 缴纳社保费:借应付职工薪酬-社保(单位) 其他应付款-社保(个人) 贷银行存款 这样对么?
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师,交社保时分录是:借:管理费用-社保 贷:银行 还是借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 借:其他应收(应付)款-社保(个人部分) 贷:银行
借方:银行存款30000累计摊销-专利权T10000贷方:无形资产-专利权T20000应交税费-应交增值税(进项税额)1698.11资产处置损益-非流动资产处置利得18301.89收款凭证上怎么写累计摊销
物流公司收到发票,发票项目:经纪代理服务*进仓费,是进服务成本还是装卸费,谢谢
老师,在记出口发票凭证时,海运费发票上的汇率和月初第一个工作日的l汇率不一样,我是按照发票海运费记还是我自己换算海运费谢谢
居间费如果是长期的,那么是看这个客户的整年的合同金额计算5%吗
请问老师,公司注册资本5万,没有实缴,法人占99%股东占1%,现在资产负债表未分配利润38000请问可以平价转让吗?,这个1%股东要转让给法人。需要缴纳多少个人所得税呢?
老师,我们公司钢质车间购数控冲模具2100元,请问些模具款怎么做账,会计分录怎么做呢
评估机构要求我们,预测未来5年的收入,5年的期间费用,这个应该怎么操作比较好呢?
请问老师,资产负债表未分配利润38501.52,占股1%的股东要转让,这样要交税多少?
老师,个体工商户要申报个税嘛
老师,我想问下就是我们跟对方合作,用对方的场地,资质经营,然后对方向我们收取水电费,他们统一付给水电管理局,是否要开发票给我们,额外收取我们发票的税点是不是不合理的