同学你好 按照不含增值税的金额
老师我想问一下,我家4季度开普票影视制作费2万,未开票收入29万也属于影视制作费,一共收入31万,然后我们家有一个文化事业建设税需要申报,这个建设税开了广告服务的发票要交税,我没开广告服务是不是就不交税,那我填写申报表的时候这31万填到免征收入吗,还是免征收入那里填0整张表都填0呀
我们公司有发生广告制作服务,这部分是不需要缴纳文化建设费的, 按道理应该填在申报表的“不征税收入”项里 我直接零申报的话 会不会怎么样
我们主营业务是广告,但是8月这期只有收到的广告费发票,8月没有销售收入广告,我们入账做了成本,现在需要申报文化建设税,这个报表里面的收入是按照什么金额入账?
老师,请问一下,文化事业建设费,我这个月收到广告费发票30万,但是我没有开出去广告费发票,那30万这个我这个月要填进去文化事业建设费申报表吗?还是等我有广告销售额的当月再录入收到的成本票?
请问下老师,我4月收到30万广告费成本票,但是我这个月没有开发票,要6月才开对应广告收入发票50万,那我申报文化事业建设费,填写扣除清单时,30万清单我该什么时候填,有时间限制吗?
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
老师,我是三个情况,第一我们有红冲,第二我们没有收入,第三我们有广告成本,我要怎么处理这三个金额,按照什么不含税金额
同学你好 那就是负数申报了 负数的不含税
什么负数,把成本+红冲的不含税金额
你不是收入红冲的吗
红冲上个月的
收入红冲那就是冲减蓝字收入 按照冲减之后的金额申报