同学你好 按照不含增值税的金额
老师我想问一下,我家4季度开普票影视制作费2万,未开票收入29万也属于影视制作费,一共收入31万,然后我们家有一个文化事业建设税需要申报,这个建设税开了广告服务的发票要交税,我没开广告服务是不是就不交税,那我填写申报表的时候这31万填到免征收入吗,还是免征收入那里填0整张表都填0呀
我们公司有发生广告制作服务,这部分是不需要缴纳文化建设费的, 按道理应该填在申报表的“不征税收入”项里 我直接零申报的话 会不会怎么样
我们主营业务是广告,但是8月这期只有收到的广告费发票,8月没有销售收入广告,我们入账做了成本,现在需要申报文化建设税,这个报表里面的收入是按照什么金额入账?
老师,请问一下,文化事业建设费,我这个月收到广告费发票30万,但是我没有开出去广告费发票,那30万这个我这个月要填进去文化事业建设费申报表吗?还是等我有广告销售额的当月再录入收到的成本票?
请问下老师,我4月收到30万广告费成本票,但是我这个月没有开发票,要6月才开对应广告收入发票50万,那我申报文化事业建设费,填写扣除清单时,30万清单我该什么时候填,有时间限制吗?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,我是三个情况,第一我们有红冲,第二我们没有收入,第三我们有广告成本,我要怎么处理这三个金额,按照什么不含税金额
同学你好 那就是负数申报了 负数的不含税
什么负数,把成本+红冲的不含税金额
你不是收入红冲的吗
红冲上个月的
收入红冲那就是冲减蓝字收入 按照冲减之后的金额申报