对了,广告制作是需要交那个文化事业建设费的。
老师我想问一下,我家4季度开普票影视制作费2万,未开票收入29万也属于影视制作费,一共收入31万,然后我们家有一个文化事业建设税需要申报,这个建设税开了广告服务的发票要交税,我没开广告服务是不是就不交税,那我填写申报表的时候这31万填到免征收入吗,还是免征收入那里填0整张表都填0呀
老师你好!请问我们公司经营范围比较广,属于代理商,然后有促销返点,开了现代服务,促销费,这些应该不属于文化建设税范围吧?但是申报文化建设税的时候税局系统自动把这些金额算在里面,应该怎么办呢?直接删除掉吗
我们公司有发生广告制作服务,这部分是不需要缴纳文化建设费的, 按道理应该填在申报表的“不征税收入”项里 我直接零申报的话 会不会怎么样
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
小规模纳税人,做电商的,之前几个月没有请会计,自己直接填了数据申报了,现在我接手从1月份补账,我发现他们公司有一些无票收入,是直接从对公账户走的,那这样的话是不是要把这部分收入填入申报表啊,但是之前的申报并没有填,现在怎么办
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
不是 是设计跟实物类的 不是播映那些
就是说这里是属于广告服务,就要缴纳相关的一个文化事业建设费,你的博弈,你的文化传播以及娱乐,还有广告制作都需要缴纳。
我们公司都是制作牌匾那些 这部分是不用缴纳文建费的吧
文化建设费的征收范围是有写的
我现在想问的是 不需要缴纳文化建设费的, 按道理应该填在申报表的“不征税收入”项里 我直接零申报的话 会不会怎么样
借,投资性房地产3700 累计摊销100 贷,无形资产700 投资性房地产累计摊销100 在建工程3000
老师 你回复错地方咯哈哈
不好意思,发错了,不好意思
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品,经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。
你看一下你所做的这个牌匾构不构成上面的范围,如果说不构成的话,你正常就直接零申报没问题。
没关系哈哈哈 谢谢老师的解答
嗯,好的,早点休息吧,晚安。