您好,是一次性填的,不包括押金
老师好,请问租赁合同印花税金额是按照每个月租金来缴纳,还是一次性申报全年的?
老师您好,房租租赁合同的印花税申报时候金额是填合同的总金额吗,比如租一个月2000,一年24000,申报时候一次性填24000的金额吗?包括押金吗?
老师,请问租赁合同上写了每月租金2000,租期3年, 每月其他合计金额, 季度申报印花税的时候是按36个月*2000算还是2000*3算?
老师好,我们公司签订的3年的办公地址租赁合同,我再申报印花税的时候是申报三年的金额还是一年的金额?
所有的印花税的项目都可以减半征收吗,租赁合同的印花税,是一年申报一次的吗,这个申报的金额是按一整年的租金来申报印花税吗
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
应税日期是填合同签订的日期还是什么?
如果是8月30日签的合同,现在报税期是截止到50日,我们印花税是按次申报的,那系统会不会显示逾期申报
报税期这月截止到20日
应税日期可以和合同保持一直,也可以晚于合同几天
哦哦,谢谢老师
不客气的,祝您开心