您好,印花税的话是合计,36个月的

你好,老师,我想问一下房屋租赁合同一签几年期,金额是按月为单价签订的,按新印花税源采集,能不能按季度申报,每季度收到的租金依据申报印花税
老师好,请问租赁合同印花税金额是按照每个月租金来缴纳,还是一次性申报全年的?
老师您好,房租租赁合同的印花税申报时候金额是填合同的总金额吗,比如租一个月2000,一年24000,申报时候一次性填24000的金额吗?包括押金吗?
老师,如果房屋租赁合同上写的每月每平方米租金含税金额为130元,增值税税率为13%,租赁期限为一年,在计算印花税时可以按不含税金额计算印花税进行申报缴税吗?
老师:我们签了3年的房租合同,免租 了二个月,合同上写的缴纳金额是季度的,每次我们也都是季度缴纳房租,那么印花税是按照季度的金额交吗?
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
老师, 有个老师说按照季度的租金申报, 我只申报了一个季度, 这个该怎么办
你的合同是有总价格的把,这个是可以补的
合同并没有写合计租金多少,合同 只有每月租金和租期
这样啊,没有写总的合计,就是可以按照季度的
那好的, 老师另外有一种租赁合同是这样的, 有写每月租金, 有写租期,还写了租完几年后以多少钱买下, 这种合同申报印花税依据什么计算呢?
这样的话,就是还是正常的租金就可以
老师,意思是租完几年后最后以多少钱买下这个金额不用管对吗?那做账的时候,这个金额该怎么做账务处理的?
嗯对是这个意思的,做账的时候,等啥时候支出在处理
老师,这个是租了几年以后比如2万卖给对方,那时候对方付我们钱, 现在是我们收租金, 开出租金发票这样就好了吗?2万不用做账?
嗯对是这个意思的
老师, 这种是融资租赁吗?我们签的合同是租赁合同
这种算,算融资业务的
这种账务处理该怎么做?老师请教下
你就是正常的租金支付就可以了呀,也不用融资利息啥的
合同上没有利息什么的。我们是租给客户的, 收租金, 开租金发票, 借银行存款,贷主营业务收入, 销项,这样对不对?
对的,是这个意思的啊
理解了, 谢谢老师
没事的哈,祝您开心